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建筑行業(yè),外地預繳了增值稅,項目完工后,購買方,對方已抵扣,申請了紅字發(fā)票信息表,這個紅字發(fā)票已開出,那這個稅款怎么處理,需要退稅嗎?其他異地項目都異地全額預繳了,一個一般計稅的可以抵減嗎?

2022-01-26 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-26 15:55

同學你好這個不再開發(fā)票了嗎

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同學你好這個不再開發(fā)票了嗎
2022-01-26
您好,若跨年度,那您借應收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字),應交稅費應交增值稅(紅字)
2023-01-04
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
可以紅沖發(fā)票并重新開具。 操作方法:在開票系統(tǒng)中選擇開具紅字發(fā)票功能,根據(jù)原發(fā)票信息進行操作。增值稅專用發(fā)票若對方已抵扣,由對方上傳紅字發(fā)票信息表;若對方未抵扣,銷售方可直接上傳。增值稅普通發(fā)票銷售方可直接開具紅字發(fā)票。完成紅字發(fā)票開具后,重新按正確內(nèi)容開具新發(fā)票。 稅務處理:紅沖發(fā)票后,預繳稅款不會消失,申報納稅時紅沖發(fā)票會沖減當期銷售額和稅額。注意保留好相關(guān)資料。
2024-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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