發(fā)票開的是全部100%嗎?還是70
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現(xiàn)在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同,對方已經(jīng)預付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務,然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發(fā)票給對方
我們是房地產公司一般納稅人,主營銷售不動產,進項稅額可以抵扣,2016年我們在現(xiàn)在的項目后面一塊空地上蓋了一圈圍墻,我們到現(xiàn)在也沒有購買這塊地,當時蓋是為了防止清地以后,村民再入內種樹,現(xiàn)在有另外一個房地產公司要購買那塊土地,想給我們10萬元的款,相當于就是那堵墻的工錢吧,我們想去稅務代開10萬的建安服務的發(fā)票給對方,然后把稅都交完了,請問這個交的增值稅,后面我們申報的時候還會跟不動產那邊的進項稅額沖抵嗎?我們實際上就想單獨把這個稅交了,不跟其他的混一起沖抵了,應該要如何開發(fā)票比較好,謝謝!
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網(wǎng)上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
當時開的70%數(shù)量是2,現(xiàn)在其中一項沒有深入開展對方想取消該項
那這個普票要紅沖,重新開具
那需要對方退還原發(fā)票么?是否能簽訂補充協(xié)議后直接沖紅退款的部分呢
普票不行,不需要他退回原票