你好! 一季度不用交增值稅,二季度專票88萬(wàn)需要3%繳納增值稅,專票是不免稅的。
小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬(wàn),開(kāi)60萬(wàn)的專票,交增值稅100萬(wàn)×6%的稅,第二季度收入70萬(wàn),開(kāi)票110萬(wàn)(其中包括第一季度的40萬(wàn)收入),請(qǐng)問(wèn)第二季度交多少稅,怎么賬務(wù)處理?
我們公司第一季度應(yīng)納稅所得額是50萬(wàn),第二季度是150萬(wàn),第三季度是200萬(wàn),假設(shè)第四季度是0,那我每個(gè)季度分別預(yù)繳多少企業(yè)所得稅,全年交多少企業(yè)所得稅
按季度納稅。第四季度增值稅專票開(kāi)了三萬(wàn)普通發(fā)票開(kāi)了21萬(wàn)。這個(gè)季度稅是多少錢?
第一季度44萬(wàn)普票,第二季度88萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專票,那么需要多少錢交稅,年度總數(shù)是多少
個(gè)體戶第二季度開(kāi)票200多萬(wàn),免稅,那個(gè)稅需要交多少
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅