你好,學(xué)員,會(huì)計(jì)這個(gè)做賬沒有問題 ,沒有發(fā)票,匯算納稅調(diào)增,這個(gè)稅法的調(diào)整,會(huì)計(jì)不用做賬的
老師,請(qǐng)問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對(duì)公付款,不同月份的,然后這個(gè)流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個(gè)我不是很明白! 借預(yù)付 貸銀行 其他應(yīng)付款 個(gè)人 借長(zhǎng)攤 貸預(yù)付 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)攤 是不是可以法人代付款的 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 公戶付款的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款
房租是法人名-劉**代付了。我分?jǐn)偭?,但法人不愿去代開發(fā)票。預(yù)付是:其它應(yīng)付款-法人名劉**,貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:其它應(yīng)付款-法人名劉** ,沒有發(fā)票,匯算調(diào)整分錄怎么寫呢?
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報(bào)銷管理費(fèi)用,做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收。實(shí)際上是法定代表人用備用金支付的,現(xiàn)在的賬上怎么做分錄,把其他應(yīng)收的金額沖一部分?
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國(guó)外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來,是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
就是匯算申報(bào)表上面調(diào)增。?
那報(bào)年報(bào)表,那個(gè)利潤(rùn)表和匯算不一樣,下一年我按那個(gè)來利潤(rùn)來,接著下面的賬。
就是匯算申報(bào)表上面調(diào)增
按照賬面的利潤(rùn)申報(bào),因?yàn)榧{稅調(diào)整不體現(xiàn)在利潤(rùn)中,體現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)納稅所得額中