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老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報(bào)銷管理費(fèi)用,做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收。實(shí)際上是法定代表人用備用金支付的,現(xiàn)在的賬上怎么做分錄,把其他應(yīng)收的金額沖一部分?

2023-04-10 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 17:49

您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應(yīng)收款 和報(bào)銷 時 貸其他應(yīng)收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報(bào)銷再沖

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 17:54

對哈,我沒反應(yīng)過來,謝謝老師,實(shí)際上已經(jīng)沖了。 老師,還沒有做匯算清繳,暫時估算的管理費(fèi)用,沒有發(fā)票,可不可以紅沖憑證后再申報(bào)匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 17:56

您好,您紅沖在2023年嗎

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 18:00

不是,在2022.12月做紅沖

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:01

您好,那太可以了,啥也不用調(diào)整了,非常好

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快賬用戶9524 追問 2023-04-10 18:04

好的,謝謝老師回復(fù)(*^▽^*)

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齊紅老師 解答 2023-04-10 18:08

?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應(yīng)收款 和報(bào)銷 時 貸其他應(yīng)收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報(bào)銷再沖
2023-04-10
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 就行
2024-11-04
您好!做法沒有問題。
2020-09-02
你好,付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款,到票借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
2025-02-19
你好 ; 你這個是繳納了。沒有工資扣除嗎 ; 你工資要不要扣除的??
2023-02-13
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