您好,我覺得沒有分錄了啦,借:其他應(yīng)收款 和報(bào)銷 時 貸其他應(yīng)收 沖平啊,沒平就是還有備用金在老板那里,下次報(bào)銷再沖
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
其他應(yīng)收款-住房公積金有借方余額,是21年導(dǎo)致的,當(dāng)時做賬分錄是,借管理費(fèi)用-住房公積金,借其他應(yīng)收款-住房公積金,貸銀行存款。管理費(fèi)用少算了,代收代付的公積金多算了,現(xiàn)在我怎么處理
老師您好,法定代表人提取了備用金,做了借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。后面法定代表人又拿發(fā)票報(bào)銷管理費(fèi)用,做了借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收。實(shí)際上是法定代表人用備用金支付的,現(xiàn)在的賬上怎么做分錄,把其他應(yīng)收的金額沖一部分?
之前代賬計(jì)提的個人社保直接用庫存現(xiàn)金充了,計(jì)提的公司社保又未結(jié)轉(zhuǎn)。 1、我直接把個人部分,計(jì)提到管理費(fèi)用,和公司部分一起結(jié)轉(zhuǎn),分錄如下 借:管理費(fèi)用--社保 貸:銀行存款 2、先沖回之前代賬做的庫存現(xiàn)金,分錄如下 借:其他應(yīng)收款-社保(負(fù)數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 麻煩您幫忙看看用哪個好 都是往年的,繳納了社保未結(jié)賬
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個人的個稅是在本月報(bào)稅還是在下個月(6月)報(bào)呢?因?yàn)?5號也已經(jīng)過了本月申報(bào)期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報(bào)個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實(shí)際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?
對哈,我沒反應(yīng)過來,謝謝老師,實(shí)際上已經(jīng)沖了。 老師,還沒有做匯算清繳,暫時估算的管理費(fèi)用,沒有發(fā)票,可不可以紅沖憑證后再申報(bào)匯算清繳?
您好,您紅沖在2023年嗎
不是,在2022.12月做紅沖
您好,那太可以了,啥也不用調(diào)整了,非常好
好的,謝謝老師回復(fù)(*^▽^*)
?希望以上回復(fù)能幫助你, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~