您好,這個(gè)就是做相反的,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款
去年收入多記了,對(duì)應(yīng)的增值稅也交了,今年發(fā)現(xiàn)后改如何賬務(wù)處理,對(duì)方還未付款,還在應(yīng)收賬款中
旅游公司內(nèi)賬,今年的4-6月開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方,沒(méi)有做掛賬的借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的科目,已經(jīng)交了增值稅大概1000,做賬是計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,付款時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000,貸銀行存款1000,然后對(duì)方一直沒(méi)付款,如果把發(fā)票紅沖了,產(chǎn)生了退稅的話要怎么做賬?
某公司3年前支付了一筆材料款5萬(wàn)元,對(duì)方供應(yīng)商至今未開(kāi)具發(fā)票給某公司,應(yīng)付賬款掛賬3年了,巳確認(rèn)無(wú)法收回發(fā)票。某公司如何平賬,稅務(wù)上如何處理
老師你好,我們公司是小規(guī)模在去年年底的時(shí)候開(kāi)了4張專票,1張忘記入賬1張未收款按照普票入賬做了應(yīng)收,2張收款也是按照普票做了銀行收入,我們?cè)诮衲昴瓿醯慕涣巳ツ曜詈笠粋€(gè)季度的增值稅,現(xiàn)在突然想起來(lái),我們?cè)撊绾卧诮衲暾{(diào)整入賬呢?
老師,去年的收入,今天和客戶對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當(dāng)于去年多記了500的收入,應(yīng)該怎么調(diào) 借應(yīng)收5500,借主營(yíng)收入5188.68,應(yīng)交增值稅311.32 還有之前稅費(fèi)做的借稅金及附加貸,應(yīng)交稅,發(fā)現(xiàn)多計(jì)提怎么辦 說(shuō)一下具體賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司集團(tuán)的系統(tǒng)叫財(cái)政快報(bào)報(bào)經(jīng)營(yíng)收入指標(biāo)的,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)收入報(bào)錯(cuò)了,影響會(huì)很大嗎?會(huì)不會(huì)很嚴(yán)重
老師,大股東一年六千多話費(fèi)正常嗎?可以報(bào)銷嗎?
老師您好,法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一人,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?監(jiān)事限高了,對(duì)公司有影響嗎?
所以不能按分?jǐn)偨痤~確認(rèn)減值損失,應(yīng)確認(rèn)減值損失140,這是為什么?
如果是這樣的情況,是不是按50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓是不用交個(gè)人所得稅。50-50=0,如果按200萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,需要交(200-50)*20%=30萬(wàn)的稅?
請(qǐng)問(wèn)下,4月份開(kāi)的發(fā)票,5月份抵扣了,7月份紅沖了,8月份報(bào)稅的時(shí)候,紅沖的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?謝謝
我單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在購(gòu)買了一個(gè)顯卡3800元用于業(yè)務(wù)需求,這個(gè)顯卡是否要做固定資產(chǎn)
老師好,每月攤銷那里怎么不是145/5啊要按括號(hào)里的算
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)貝普發(fā)票60萬(wàn),其中有發(fā)票是按3%開(kāi)貝的,填了納稅申報(bào)表是按1%還3%交稅