可以的,可以這么做的。
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項目的賬,前期的另一個勞務(wù)和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務(wù)和甲方有開票回款甲方錢沒結(jié)清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應收余額 ,但掛帳的話 借 其他應收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個主意
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒有貸款資格,然后來找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同,然后拿著這個購銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來以后給客戶,然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個購銷合同和那個公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應付-客戶 付機器款:借:其他應付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應付-客戶 應收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應付 貸:應收賬款-機器款 收電費:借:其他應付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應收 就是和這個客戶的往來
老師,兩年前,有客戶打款(預付)進來我公司,要跟我公司采購機械零件,但一直沒下單,到現(xiàn)在不了了之了,也聯(lián)系不上客戶了,而我們賬上掛著的“應收賬款(貸方)”是不是可以轉(zhuǎn)去企業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這筆款需不需要做收入調(diào)減?
收到采購發(fā)票,現(xiàn)在要部分退貨紅沖怎么操作?
老師我們這邊小規(guī)模增值稅減免不進增值稅申報表,最后個稅申報表的利潤總額和利潤表不一致得怎么賬務(wù)處理
公司購買生活用品怎么做賬
出口免退稅準備改為3年,3年未免退稅按內(nèi)銷處理,那如果一些小樣品出口金額也小,但是不想退稅,但是增值稅申報表填了免稅金額申報,這樣情況下還需要視同內(nèi)銷繳納增值稅嗎?
老師,稅二考試那個稅率表在哪查看,到時候找不到咋辦
一般納稅人可以開1%的普票?
老師,關(guān)于個人股權(quán)變更,注冊資本50實繳34,其中轉(zhuǎn)讓人占股34%實繳17,轉(zhuǎn)讓時未分配利潤20萬,那么轉(zhuǎn)股價格多少?實際操作時原股東退股17萬,新股東打17進來嗎?
老師,法人出差都是國外的發(fā)票,會計不想入賬,要走到其他人工資里,人事已經(jīng)同意,我是出納,法人出差錢在我這借了16萬,在對公還我16萬,會計說我不用管他怎么做賬,我覺得不妥,請問都存在哪些風險,我如何處理
老師,我們的工資,基本工資,+提成,績效總和超過社會最低工資就可以了吧?不用基本工資達到最低工資標準吧?
裝修費用,是用于管理費用還是營業(yè)成本?
老師,我們公司又對接裝修公司,裝修公司打款進我們公司給客戶訂門窗,那在設(shè)預收賬款科目時,需要精確到客戶名字嗎?還是直接可以設(shè)裝修公司名稱就可以了
沒有設(shè)預收賬款的情況下,也需要精確到客戶名字用應收賬款
那太多客戶了,我們公司都是私人訂制的,可以平時先做成本,月末在結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎
只要你的收入和成本匹配就可以了