可以的,可以這么做的。

老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián),(之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個(gè)工程前期是由另一個(gè)公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒(méi)有會(huì)計(jì)只有表格登記,錢(qián)在私戶,我接收按前期余額接的話這個(gè)余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項(xiàng)目的賬,前期的另一個(gè)勞務(wù)和甲方簽的項(xiàng)目回來(lái)的錢(qián)該怎么做?這個(gè)錢(qián)算收入嗎?那個(gè)勞務(wù)和甲方有開(kāi)票回款甲方錢(qián)沒(méi)結(jié)清,這個(gè)錢(qián)怎么掛?我們做的工程一整個(gè)是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個(gè)金額倒擠出項(xiàng)目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個(gè)主意
情況:我們是貸款咨詢(xún)公司,客戶要去銀行貸款,沒(méi)有貸款資格,然后來(lái)找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營(yíng)貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購(gòu)銷(xiāo)合同,然后拿著這個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來(lái)以后給客戶,然后再?gòu)目蛻舻氖掷飫澽D(zhuǎn)給我們,我們收到錢(qián)后,再把錢(qián)給第三方,讓第三方把這個(gè)錢(qián)劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個(gè)咨詢(xún)公司要怎么做賬,我們是提供了那個(gè)購(gòu)銷(xiāo)合同和那個(gè)公司的,錢(qián)也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個(gè)的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢(qián)算是我們公司的營(yíng)業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來(lái)里面的摘要寫(xiě)的就是購(gòu)貨
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢(qián)付機(jī)器款(代收的錢(qián)有進(jìn)公賬有進(jìn)私帳),有時(shí)收了30萬(wàn),但后面實(shí)際支付了50萬(wàn),而且約定在以后每月對(duì)應(yīng)實(shí)際支付的日期還款,(比方這個(gè)月12號(hào)付了50,那下個(gè)月的12號(hào)就還2萬(wàn),分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費(fèi)用都從這里面扣,這整個(gè)的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機(jī)器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過(guò)之前進(jìn)賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機(jī)器款 貸:銀行存款 收每月還機(jī)器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機(jī)器款 收電費(fèi):借:其他應(yīng)付 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-電費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個(gè)客戶的往來(lái)
老師,兩年前,有客戶打款(預(yù)付)進(jìn)來(lái)我公司,要跟我公司采購(gòu)機(jī)械零件,但一直沒(méi)下單,到現(xiàn)在不了了之了,也聯(lián)系不上客戶了,而我們賬上掛著的“應(yīng)收賬款(貸方)”是不是可以轉(zhuǎn)去企業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,這筆款需不需要做收入調(diào)減?
老師,在做二月份的丁字賬的時(shí)候,本月庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本并沒(méi)有記賬憑證,怎么還把一月份的庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本過(guò)到二月份來(lái)呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對(duì)方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對(duì)方說(shuō)退回重轉(zhuǎn) 他說(shuō)不影響沒(méi)事的
老師,社保怎么注銷(xiāo),有啥流程
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開(kāi)始錄憑證,請(qǐng)問(wèn)期初數(shù)字的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方是不是填7月份的本年累計(jì)借方本和7月份的本年累計(jì)貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個(gè)月忘記發(fā)了,過(guò)了納稅期限,是下個(gè)月發(fā)放申報(bào)還是這個(gè)月可以先發(fā)放,下個(gè)月調(diào)整個(gè)稅呢
銀行會(huì)把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購(gòu)一批鋼材,合同寫(xiě)按實(shí)際數(shù)量結(jié)算。開(kāi)發(fā)票是按重量結(jié)算的。開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開(kāi)了,這個(gè)賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號(hào)全部在一個(gè)單元格同時(shí)它還有一個(gè)數(shù)量的區(qū)別,有沒(méi)有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷(xiāo)售二手車(chē)5000元,借:銀行存款5000貸:營(yíng)業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報(bào)表不
以前的阿里巴巴國(guó)際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來(lái),未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開(kāi)票做收入,收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里


老師,我們公司又對(duì)接裝修公司,裝修公司打款進(jìn)我們公司給客戶訂門(mén)窗,那在設(shè)預(yù)收賬款科目時(shí),需要精確到客戶名字嗎?還是直接可以設(shè)裝修公司名稱(chēng)就可以了
沒(méi)有設(shè)預(yù)收賬款的情況下,也需要精確到客戶名字用應(yīng)收賬款
那太多客戶了,我們公司都是私人訂制的,可以平時(shí)先做成本,月末在結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎
只要你的收入和成本匹配就可以了
老師,去年應(yīng)該確認(rèn)收入的當(dāng)年未確認(rèn)收入,夸年可以補(bǔ)確認(rèn)收入嗎?分錄怎么寫(xiě)
老師,去年應(yīng)該確認(rèn)收入的當(dāng)年未確認(rèn)收入,夸年可以補(bǔ)確認(rèn)收入嗎?分錄怎么寫(xiě)
可以補(bǔ),但是如果根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,修改增值稅申報(bào)表和所得稅匯算清繳。
不用以前年度損益調(diào)整嗎
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用我上面的
我們用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但我們財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我新增以前年度損益調(diào)整科目來(lái)進(jìn)行調(diào)賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目