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老師,去年的收入,今天和客戶對賬時發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當(dāng)于去年多記了500的收入,應(yīng)該怎么調(diào) 借應(yīng)收5500,借主營收入5188.68,應(yīng)交增值稅311.32 還有之前稅費做的借稅金及附加貸,應(yīng)交稅,發(fā)現(xiàn)多計提怎么辦 說一下具體賬務(wù)處理

2025-07-09 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-09 14:16

收入跨年沖減: 借:以前年度損益調(diào)整(收入數(shù)) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款等 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅(收入數(shù) ×25% ) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配 —— 未分配利潤(差額 ) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:盈余公積(差額 ×10% ) 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 稅費跨年多提沖減: 借:應(yīng)交稅費 ——XX 稅(多提數(shù) ) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整(多提數(shù) ×25% ) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整(差額 ) 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 借:利潤分配 —— 未分配利潤(差額 ×10% ) 貸:盈余公積

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 14:18

如果不想調(diào)報表怎么做比較好

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:19

那就做上面的分錄

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 14:43

那多計提的費用呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:43

多計提的沖減了做跨年沖減

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 14:49

沒有以前年度損益調(diào)整怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:52

你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則?那就直接用利潤分配未分配利潤?

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 14:55

老師那收入調(diào)了,應(yīng)交稅費怎么平呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 14:59

這個不需要單獨調(diào)整的

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 15:00

那這稅額是不是要一直掛著了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:02

沒有稅額掛賬呀 用利潤分配未分配利潤沖為啥有稅額?

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 15:07

因為我沒明白,例如,借應(yīng)收1060,借主營1000,應(yīng)該稅費60 ,下有繳納稅款后,借應(yīng)交60貸銀行60 ,今年發(fā)現(xiàn)多做收入100了,借未分配利潤100,應(yīng)交稅費6,借調(diào)應(yīng)收106,收入沖未分配利潤,稅怎么處理呢是不是永遠(yuǎn)有借方6了

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:09

更正的時候沒有應(yīng)交稅費6哦

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:10

你看看我給你的分錄 多計提的直接沖減了就可以 借應(yīng)交稅費貸稅金及附加或者利潤分配未分配利潤

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 15:10

應(yīng)該是怎么樣才對?我不太明白

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 15:13

這不是我多算收入了,多交的稅最后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:14

你直接沖五百的收入就可以呀 可以不做跨年的 金額金額不大 直接 借應(yīng)收500負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項500負(fù)數(shù) 這樣就不用沖減這個稅那個稅 這樣說明白嗎

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快賬用戶8129 追問 2025-07-09 15:14

老師我是以5百舉例是一萬多呢

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:15

和這個單位今年還有業(yè)務(wù)嗎?只要今年還有業(yè)務(wù)就可以做我上面給你的最后一次的分錄

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2025-07-09
你好,這個我建議你在以后的收入里面打折算了。
2025-07-09
你好,你之前賬上做收入沒有申報增值稅???需要去更正之前申報,今年沒有差額不需要再做賬了,
2021-07-06
你好!你銀行存款有沒有收到錢
2023-07-28
你好同學(xué),沒錯,根據(jù)你的描述是按照你說那樣處理的。
2023-12-27
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