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某公司3年前支付了一筆材料款5萬元,對方供應商至今未開具發(fā)票給某公司,應付賬款掛賬3年了,巳確認無法收回發(fā)票。某公司如何平賬,稅務上如何處理

2024-12-29 07:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-29 08:00

您好,借應付賬款 貸營業(yè)外收入

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您好,借應付賬款 貸營業(yè)外收入
2024-12-29
你好,可以憑某單位和甲公司合同,并且附上甲公司委托乙單位付款的委托函,還有乙公司的支付憑證去入賬,按照正常賬務處理即可
2021-12-07
你好 他們這次紅沖把1.17也給你們沖了?
2020-11-03
你好,八月份發(fā)票到了,借其他應收款借主營業(yè)務成本負數(shù),借主營業(yè)務成本貸其他應收款。
2021-08-03
你好,應當補計收入,開具增值稅發(fā)票,并申報繳納增值稅。同時,確認應收賬款,并確認壞賬損失,在匯算清繳時所得稅前扣除。
2021-01-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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