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老師,我有一款產(chǎn)品10月出口報(bào)關(guān)稅率為0,是否需要將票作廢,然后轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,再交稅,具體需要怎么處理,麻煩指點(diǎn)一下

2022-01-24 16:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-24 16:59

你好,把出口發(fā)票開紅字沖銷,然后在增值報(bào)表附表(一)第1欄第5列按內(nèi)銷未開票申報(bào)增值稅.

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快賬用戶4229 追問 2022-01-24 18:18

老師,有一張發(fā)票里邊含這個(gè)產(chǎn)品,已經(jīng)申請(qǐng)免抵退(發(fā)票上的這個(gè)產(chǎn)品沒有退)沒辦法沖銷了,是否有別的辦法處理

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齊紅老師 解答 2022-01-25 08:02

你好,如果是單張發(fā)票中有已申請(qǐng)免抵退的,那你直接把那條的金額在增值報(bào)表附表(一)第1欄第5列按內(nèi)銷未開票申報(bào)增值稅.

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你好,把出口發(fā)票開紅字沖銷,然后在增值報(bào)表附表(一)第1欄第5列按內(nèi)銷未開票申報(bào)增值稅.
2022-01-24
出口退稅率為零的貨物有兩種情況,一種為征稅率為零即納稅人為免稅購進(jìn)的貨物,該類貨物出口免稅;第二種征稅率不為零,該類貨物屬于規(guī)定的需要視同內(nèi)銷的貨物。
2022-01-24
您好,不需要重開,做留抵退稅就可以了。
2021-07-22
你好,6 月你需要把上月的先沖了申報(bào)。再按照內(nèi)銷售申報(bào)才可以
2021-07-02
你好,重開發(fā)票,按報(bào)關(guān)單出口對(duì)應(yīng)的日期開票,不然退稅那里審核會(huì)不通過。之前匯率不對(duì)應(yīng)的,如果跨月了就紅沖再開,當(dāng)月的直接作廢再開
2021-08-01
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