你好,是有比例的,福利費按工資的14%, 招待費按發(fā)生的60%營業(yè)收入的千分之五抵扣。
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
請問一人有限責任公司(自然人獨資),這種類型的公司也是雙重課稅嗎?這種100%股權(quán)的股東向公司借錢,過了12.31還沒還回公司,會不會有當成分紅處理,繳納個稅的風險?下面這條政策專門說了個人獨資企業(yè)除外,個人獨資企業(yè)也包含了一人有限責任公司嗎?還是說不包含呢? 《財政部國家稅務總局關(guān)于規(guī)范個人投資者個人所得稅征收管理的通知》(財稅〔2003〕158號)第二條規(guī)定,納稅年度內(nèi)個人投資者從其投資企業(yè)(個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)除外)借款,在該納稅年度終了后既不歸還,又未用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,其未歸還的借款可視為企業(yè)對個人投資者的紅利分配,依照“利息、股息、紅利所得”項目計征個人所得稅
老師 個體工商戶查賬征收稅費種只核定了個人所得稅的經(jīng)營所得 沒有核定個稅的工資薪金 那我的人員工資可以直接做賬按照費用扣除嗎 匯算清繳的時候會不會不讓扣除呀 這個一般要怎么弄?
老師您好 我公司向個人購買二收車3萬元,取得“二收車銷售統(tǒng)一發(fā)票” 個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人查賬征收 1、如何做賬 2、可以一次性計入費用嗎(交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時可以把3萬元一次性計入成本費用里嗎)。 都可以的前提下是這么做賬嗎? 購買的當月借:固定資產(chǎn)3萬 貸:庫存現(xiàn)金3萬 借:管理費用3萬 貸:累計折舊3萬
查賬征收的個人獨資企業(yè),并且是小規(guī)模納稅人,算經(jīng)營所得時,費用可以全部扣除嗎?會不會像有限公司那樣,比如各項費用有一定的扣除比例,這種查賬征收的個人獨資企業(yè)涉及嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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也就是說這種查賬征收的個獨企業(yè)和有限公司一樣是嗎,有限公司涉及到的費用扣除標準對查賬征收的個人獨資企業(yè)一樣適用對吧
對的是的,但是有一個不一樣的職工教育經(jīng)費,企業(yè)的是8%,你們的是2%。
職工教育經(jīng)費,個人獨資企業(yè)查賬征收允許扣除的比例是工資薪金的2%是吧
對的是的是這么做。
老師,那核定征收的個人獨資企業(yè)呢?核定征收的在計算經(jīng)營所得時,雖然是按開票金額,但是在算它的利潤時,他它發(fā)生的費用可以全部扣除嗎?
它的成本費用是不允許抵扣的,直接按照收入繳納了。
但是這種公司日常也會發(fā)生費用啊,雖然在算經(jīng)營所得時費用不允許扣除,但是這種公司的利潤率怎么算呢?
你好,那你正常做費用就可以的,你不允許抵扣,但是你賬上可以正常做的,沒有說不允許做。
那這種查賬征收的就是不管做什么費用都沒事對吧,
你好,他是有扣除比例的,你得看具體的業(yè)務,而且得有發(fā)票才可以抵扣所得稅。
不好意思說錯了,是核定征收的不管做什么費用都可以對吧
按實際業(yè)務來做就可以的,
對,我們實際發(fā)生的招待費比較多,那就實際做就行了吧,因為它也不涉及到扣除比例啥的,
對的是的,是這么做的。
老師,我們查賬征收的個人獨資企業(yè),工資薪金個稅一直是0申報,那這種情況是不是做費用的時候就不能做福利費了?
你好,你單位一直沒有職工嗎?如果是的話,你做了福利費也沒法抵扣所得稅的。
是的,那個查賬征收的公司沒有職工。那如果是核定征收的個人獨資企業(yè),如果單位沒有員工,那么做福利費也是可以的吧
你好,對的是的,可以的。
你這個福利費是哪里的?你都沒有職工,你怎么會發(fā)生福利費不合理吧?