你好,學(xué)員,這個(gè)可以跨年報(bào)銷的,老師接觸的上市公司也有這種情況的
老師你好 我在想一個(gè)問題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應(yīng)商了,但是供應(yīng)商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費(fèi)用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時(shí)間過得比較久,當(dāng)時(shí)也沒有申報(bào)收入,我是補(bǔ)做未開票收入還是怎樣處理呢?
請教你一個(gè)問題:比如業(yè)務(wù)員拿到的普票或者專票回來報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)經(jīng)查明發(fā)票是沒有問題的,但是2年后,稅務(wù)局查出開這些發(fā)票的公司出現(xiàn)了問題,連帶牽連了收票方,企業(yè)無緣無故的被調(diào)增了幾十萬的稅,更甚者有些稅收優(yōu)惠的企業(yè),整年的收入都被調(diào)增了。請問怎么預(yù)防這種連帶性的發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)?
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
請問關(guān)于發(fā)票不跨年我有一個(gè)疑問,我們有些員工的報(bào)銷,他就是取了發(fā)票但是沒有及時(shí)報(bào)銷或者錯(cuò)過企業(yè)報(bào)銷時(shí)間導(dǎo)致發(fā)票跨年了,這種情況怎么辦呀?
老師好,研發(fā)樣品對外銷售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi),我查文件只有材料費(fèi)不能享受加計(jì),那么其他費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎
知道商品名稱。HS編碼怎么查?
開展會議購買的投屏,計(jì)入辦公費(fèi)還是會議費(fèi)?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填報(bào)所有者權(quán)益變動表,新增的專項(xiàng)儲備應(yīng)該填在哪個(gè)位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請問固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報(bào)表那里要繼續(xù)填寫嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個(gè)數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購子公司物資可以報(bào)銷在子公司嗎
24年開銷項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請問做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。我上個(gè)月抵扣了幾萬元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個(gè)科目。好像還有留抵幾十元。請老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項(xiàng)不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬,用于發(fā)放人工人的工費(fèi),張三需要給我們公司提供哪些資料?
哦哦,這樣啊。那我就會很矛盾啊,這不是不讓發(fā)票跨年嘛?
這種情況,每個(gè)企業(yè)都會遇到的,可以的,