你好 ;? 那你就要讓對(duì)方開票回來(lái)? ?查詢真?zhèn)?最好是讓對(duì)方銷售方提供完稅證明給你報(bào)銷入賬 ;? ? ? ? 檢查下發(fā)票內(nèi)容與你實(shí)際是否有問(wèn)題?
請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題:比如業(yè)務(wù)員拿到的普票或者專票回來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷時(shí)經(jīng)查明發(fā)票是沒有問(wèn)題的,但是2年后,稅務(wù)局查出開這些發(fā)票的公司出現(xiàn)了問(wèn)題,連帶牽連了收票方,企業(yè)無(wú)緣無(wú)故的被調(diào)增了幾十萬(wàn)的稅,更甚者有些稅收優(yōu)惠的企業(yè),整年的收入都被調(diào)增了。請(qǐng)問(wèn)怎么預(yù)防這種連帶性的發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)?
出口企業(yè),1.請(qǐng)問(wèn)老師專管員發(fā)來(lái)21年一24年2月自查的表,我是知道這幾年有不少收入不在應(yīng)該期間的,比如21年的收入23年才入賬, 還有些報(bào)關(guān)單沒有開票,。2.現(xiàn)在要填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù),跟增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 這樣肯定有差額出現(xiàn) ,如果按照申報(bào)增值稅的數(shù)據(jù)填寫。可是現(xiàn)在海關(guān)跟稅務(wù)可是連通的。查的出來(lái)的 23年補(bǔ)的21年22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補(bǔ)稅。 3.我是23年年底才來(lái)這家公司的 之前的過(guò)錯(cuò)都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了?麻煩老師指點(diǎn)一下。
稅務(wù)查到22年,23年有幾筆收入應(yīng)當(dāng)提前一兩個(gè)月計(jì)入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關(guān)月份申報(bào)表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報(bào)表為無(wú)票收入,再更正五月份新增一筆負(fù)數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項(xiàng)稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關(guān)日期申報(bào) 問(wèn)題一,這樣更改的同時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請(qǐng)留抵退稅,附加稅也會(huì)有變動(dòng)。會(huì)涉及到應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目,營(yíng)業(yè)稅金及附加的變動(dòng),現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關(guān)月份有變化的科目,還是在24年做調(diào)整。怎么調(diào)整。 問(wèn)題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過(guò)了。23年也已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在是24年,應(yīng)該怎么調(diào)整22年的相關(guān)事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工墊付費(fèi)用為公司辦理業(yè)務(wù),比如銷售部差旅費(fèi),行政部的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者其它一些日常費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,以費(fèi)用報(bào)銷單附加收據(jù)、付款截圖來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)銷,財(cái)務(wù)以公戶轉(zhuǎn)到員工個(gè)人工資卡上報(bào)銷的方式,涉及到了公轉(zhuǎn)私,這部分無(wú)票支出,次年匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增,會(huì)有什么稅務(wù)問(wèn)題嗎?
你好老師!我公司是一般納稅人,小型公司 今年被專管員說(shuō)去年幾個(gè)月有些費(fèi)用票需要進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出,要我們逐月轉(zhuǎn)出更正之前的增值稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)表和企稅匯算清繳都更正了,所以覺得很麻煩,我想以后一年中防止專用費(fèi)用發(fā)票有問(wèn)題,可不可以放到12月再抵扣,這樣如果有問(wèn)題我可以只調(diào)整到被查的那個(gè)月就行了,是嗎? 補(bǔ)稅額=1000,通過(guò)銀行直接扣除。 此時(shí),這個(gè)1000不需要調(diào)整2024年12月的賬。我直接做4月里面,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目咋辦?
合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
老師請(qǐng)問(wèn)這里我需要轉(zhuǎn)錢出來(lái),這個(gè)銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益負(fù)數(shù)可以嗎需要調(diào)整嗎
老師:我問(wèn)一下,我們公司這邊有勞務(wù)公司介紹的工人,我要是走勞務(wù),讓勞務(wù)公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務(wù)公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務(wù)公司買社保,然后他們公司報(bào)了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿(mào)易公司,作為法人還可以在自家公司每月領(lǐng)取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬(wàn)票,計(jì)提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來(lái),沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報(bào)與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負(fù)數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,面試一個(gè)眼科醫(yī)院的財(cái)務(wù),需要筆試考試,選擇題說(shuō)是考經(jīng)濟(jì)法,稅法,我應(yīng)該往哪方面突擊一下呢
老師,其實(shí)整個(gè)流程都是有的,但是這是被上游牽連的,這種是可以預(yù)防的嗎?
你好 ;? 這個(gè)是不好預(yù)防的; 你最好是找規(guī)模和企業(yè)達(dá)一點(diǎn)的 公司來(lái)合作好一些的; 一般小企業(yè)怕他們開票后紅沖或者 是 不繳納稅費(fèi)就? 會(huì)影響你們? ?
老師,專票還好操作點(diǎn),那如果是普票出現(xiàn)問(wèn)題尼?
你好 ; 普票的話 就得你調(diào)增? ?影響所得稅這塊的。這個(gè)就很麻煩的??
對(duì),因?yàn)楣揪褪且驗(yàn)?年前的20萬(wàn)的普票被上游公司牽連,然后連著當(dāng)年的整年的收入都要調(diào)增所得稅和滯納金,老板就問(wèn)怎么預(yù)防
你好 ;? ?是的。 預(yù)防的話 就是 找對(duì)方 出具普票和完稅證明 ; 還得保證發(fā)票的 真實(shí)性 ;如果有問(wèn)題 你們要找責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任嘚比如報(bào)銷人來(lái)承擔(dān)稅費(fèi)的? 處理 ; 你們要去要求員工對(duì)提供的票據(jù)負(fù)責(zé)的
好的。謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你??