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?增值稅專用發(fā)票跨年可以開紅字發(fā)票嗎

2020-08-11 07:08 來源:快賬

導(dǎo)讀:做為財(cái)務(wù)人員,我們都知道,當(dāng)企業(yè)發(fā)生退貨時(shí),可以通過申請開具紅字發(fā)票來抵消已開具的增值稅專用發(fā)票,但是紅字發(fā)票的申請開具是否有時(shí)間限制呢?下面我們就來看一下增值稅專用發(fā)票跨年可以開紅字發(fā)票嗎?

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增值稅專用發(fā)票跨年可以開紅字發(fā)票嗎

可以正常申請開具紅字發(fā)票,不會對已申報(bào)結(jié)果造成影響,如實(shí)申報(bào)即可.

政策規(guī)定:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)規(guī)定:

(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱"新系統(tǒng)")中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證.

購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.

銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》.銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息.

(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后,生成帶有"紅字發(fā)票信息表編號"的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中.

(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng).

(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn).

增值稅專用發(fā)票跨年可以開紅字發(fā)票嗎

小規(guī)模納稅人代開的增值稅專票跨年了也可以開紅字嗎?

可以,但是建議到發(fā)票取票的辦稅服務(wù)廳申請.

政策規(guī)定:根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)規(guī)定:稅務(wù)機(jī)關(guān)為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理.

增值稅專用發(fā)票跨年可以開紅字發(fā)票嗎?根據(jù)相關(guān)的政策文件,增值稅專用發(fā)票跨年是可以開紅字發(fā)票的,不過一定要如實(shí)申報(bào).本文中整理的政策內(nèi)容,大家可以認(rèn)真閱讀學(xué)習(xí)一下,畢竟熟讀政策,對我們的工作也會有所幫助.再見.

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