您好 要去稅務(wù)大廳申請解鎖的
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
請問下施工企業(yè)于2021年12月份開具給房開的建安專票,金額多開了296.8萬元,一張發(fā)票。我們在該房開承接了兩個項目工程,一個是一期,一個是二期,現(xiàn)在我一期多開了,必須得沖紅嗎,還是說將多開的發(fā)票金額放到二期去呢,我們是異地經(jīng)營,我已經(jīng)在項目所以在預(yù)繳稅款了,增值稅也已經(jīng)在2021年一月份申報完畢了
您好,問一下,現(xiàn)在想沖紅11月份和12月份的發(fā)票,目前還未報稅的情況下可以沖紅嗎?因為金稅盤顯示已鎖死,得等到報完稅才能開發(fā)票呢…急急急
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,您好!有個問題麻煩請教一下您,我們有個磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當(dāng)時雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報表?
工商年報的對外投資怎么填
一般納稅人,公司處置舊車出售,商品和服務(wù)稅收分類編碼怎么選?
農(nóng)業(yè)機械化耕作是不是免稅
工商年報的納稅總額包括稅務(wù)局的罰款嗎
老師,稅局打電話讓我們自查前三年的印花稅,該怎么算要交多少,有沒有滯納金
工商年報的長期股權(quán)投資,包括當(dāng)了某個公司的股東但是沒有實繳只是認繳的嗎
公司收到個人待開的工程服務(wù)類發(fā)票,公司要交印花稅嗎
老師,社保6月25日忘記申報繳稅了,今天申報繳納的,扣了5.08分的滯納金,這個怎么入賬?兼職財務(wù)承擔(dān)的滯納金的話在工資表上怎么扣款???備注寫啥?按勞務(wù)申報工資500還是按照扣除5.08元后的金額申報?民非企業(yè)
老師,醫(yī)療管理母公司已持股4家醫(yī)療服務(wù)子公司,現(xiàn)準備搞養(yǎng)老公司,4個區(qū)各一個,請問這4個公司放到管理公司下面,還是另外注冊一個公司來持股這4家養(yǎng)老公司比較好
你好,我想問下物業(yè)公司收到公共收益與公共支出賬務(wù)處理
我這月還沒報稅也可以解鎖嗎
那要先去稅務(wù)大廳報稅的 然后再清卡 只要先申報增值稅 就可以清卡的
那我報完稅,在沖紅也是在一月份開負數(shù)發(fā)票了對吧,就是說我這現(xiàn)在只能按照上個季度開完的所有發(fā)票數(shù)正常做賬報稅了對吧?有啥事兒下個月再說是嗎
報完稅 再沖紅也是在一月份開負數(shù)發(fā)票了 是的 是的?現(xiàn)在只能按照上個季度開完的所有發(fā)票數(shù)正常做賬報稅?