你好,能拍一下圖片嗎?
老師早上好,電子稅務局里面有個日常告知類提示提醒信息提示表注意:虛假填列抵扣數(shù)據(jù)以不繳納稅款,這是怎么回事呢?謝謝
全電發(fā)票接收信息在電子稅務局怎么確認1.登錄電子稅務局點擊“我要辦稅”-“稅務數(shù)字賬戶”。2.點擊“發(fā)票勾選確認”-“抵扣類勾選”;3.在抵扣勾選界面,選擇好發(fā)票來源,通過電子發(fā)票服務平臺開具的全電發(fā)票選擇“電子發(fā)票服務平臺”,通過稅控設備開具的發(fā)票選擇“增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)”,不確定發(fā)票來源的選擇全部,然后選擇好開票日期,點擊“查詢”。 系統(tǒng)將根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息;選擇好要勾選認證的發(fā)票,點擊“提交勾選”再點擊“確認”按鈕,系統(tǒng)就會提示“提交成功”。4.點擊“統(tǒng)”老師,我這個界面和這個不一樣啊。
老師,我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的,我剛剛報完匯算清繳,出初稿的工作人員跟我說,那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調(diào)增,我汗顏了,客戶的貨款情況是欠了50萬,那些程序走完,破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了,最后就只分回2萬,那剩下48萬是沒得收回了的,那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備,借壞賬準備貸應收賬款客戶,我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48,納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù),最終納稅調(diào)整項目明細表里33行無數(shù)據(jù),34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù),剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示,申報即可,我剛剛收到編輯初稿人的信息,又擔心了,所以特地又來打擾問下老師?_?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師您看下
一般納稅人企業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工取得的免稅自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計算抵扣
你好,這類提示信息是對所有納稅人的提醒,并不是針對你的哦,是告知辦稅人員不能虛報數(shù)據(jù),虛報有風險。
現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品減免稅不需要備案了,只要是真實信息就沒問題的,即便稅務局查賬,也是沒有影響的
好的,謝謝,老師
不客氣,能夠幫助你是我的榮幸,五星好評是對我最大的肯定哦