你好,有截圖么,是什么樣的報稅提示?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關系?我知道的兩點,不知道對不對,資產負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產需要調成3000萬,實際凈資產才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
另外,你是怎么填報的,有截圖么,我每年填也沒異常的。
截圖已發(fā)
申報沒有成功,沒事的重新申報,哪個教你提交的,暈哦。
A105000納稅調整項目明細表——把這張表翻出來
翻出來了
第33 ?欄? ?(二)資產減值準備金??賬載金額 填上477975.9? ?稅收金額為0,調增金額自動顯示477975.9然后保存提交
調增?都收不回這筆錢了,還要交稅呀?
我真沒理解這個,法院判決書那些資料我也有,最重要的是我剛剛申報完了,哎
法院判決書那些資料我也有——什么的情況了,這又是?你問的不是借資產減值損失貸壞賬準備的事么?
就是客戶破產了,法院判決書做附件,做了壞賬準備,會計分錄前2調信息我有說明,現(xiàn)在我根據(jù)初稿填報匯算清繳,電子稅務局出現(xiàn)謝謝提示,不知是否后續(xù)會不會要求調增
A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 A105000納稅調整項目明細表, ——你填是哪張表?