您好!既然是遲到扣款,那么應(yīng)發(fā)工資就要減少,而不是確認(rèn)營業(yè)外收入哦
之前的老會計(jì)沒有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,只在發(fā)工資的時(shí)候做了借管理費(fèi)用 職工薪酬,貸銀行存款 這個(gè)賬可以這樣做嗎 要調(diào)整嗎?
我們在發(fā)工資時(shí)直接扣個(gè)人承擔(dān)部分了,那整個(gè)的社保分錄這樣做對不,比如用1000來比喻, 計(jì)提工資時(shí)做借:管理費(fèi)用一工資一1000貸:應(yīng)付職工薪酬一1000 發(fā)工資時(shí)做借:應(yīng)付職工薪酬一1000貸:銀行存款一900其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)部分一100 付社保時(shí)做借:其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)部分一100管理費(fèi)用一公司承擔(dān)部分一200貸:銀行存款一300
老師公司在計(jì)提工資的時(shí)候有一些遲到扣款,在計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候需要把這些遲到扣款計(jì)提上嗎,假設(shè)扣款50,工資1000借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬1000,借應(yīng)付職工薪酬1000貸銀行存款950營業(yè)外收入50這樣做符合規(guī)定嗎,還是直接做管理費(fèi)用950
老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時(shí)候,借:管理費(fèi)用-社保80,其他應(yīng)收款-社保30,貸:銀行存款110。計(jì)提當(dāng)月工資的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-工資1000,借:應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:其他應(yīng)收款-社保30,銀行存款970。
老師,前面電費(fèi),借管理費(fèi)用-電費(fèi)30000貸其他應(yīng)收款—房東30000 每月計(jì)提電費(fèi) 借管理費(fèi)用—電費(fèi)1000貸 長期待攤費(fèi)用1000 然后是發(fā)工資扣除員工住宿電費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 —工資 貸 其他應(yīng)付款—代扣電費(fèi) 銀行存款這樣做可以嗎
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
我是這樣理解的這個(gè)遲到扣款本來是發(fā)給他的工資,是他遲到了沒有拿到,如果是請假扣50直接就可以按950計(jì)提這樣理解對嗎有點(diǎn)糾結(jié)
您好!是減掉缺勤遲到之后的工資才是應(yīng)發(fā)工資哦