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老師公司在計(jì)提工資的時(shí)候有一些遲到扣款,在計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候需要把這些遲到扣款計(jì)提上嗎,假設(shè)扣款50,工資1000借管理費(fèi)用1000貸應(yīng)付職工薪酬1000,借應(yīng)付職工薪酬1000貸銀行存款950營業(yè)外收入50這樣做符合規(guī)定嗎,還是直接做管理費(fèi)用950

2022-01-21 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-21 18:30

您好!既然是遲到扣款,那么應(yīng)發(fā)工資就要減少,而不是確認(rèn)營業(yè)外收入哦

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快賬用戶2155 追問 2022-01-21 18:34

我是這樣理解的這個(gè)遲到扣款本來是發(fā)給他的工資,是他遲到了沒有拿到,如果是請假扣50直接就可以按950計(jì)提這樣理解對嗎有點(diǎn)糾結(jié)

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齊紅老師 解答 2022-01-21 18:34

您好!是減掉缺勤遲到之后的工資才是應(yīng)發(fā)工資哦

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您好!既然是遲到扣款,那么應(yīng)發(fā)工資就要減少,而不是確認(rèn)營業(yè)外收入哦
2022-01-21
你好,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還有工資的內(nèi)幕有問題,但是你企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用社保80貸應(yīng)付職工薪酬社保80, 繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保80, 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保30貸銀行存款。
2022-09-28
你好,你的會計(jì)分錄是正確的
2020-10-12
你好,補(bǔ)計(jì)提個(gè)人所得稅 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 然后找職工收取個(gè)人所得稅稅款
2020-02-27
都是車間的一線職工的,這個(gè)管理費(fèi)用改成生產(chǎn)成本,你這個(gè)分錄沒有計(jì)提 借生產(chǎn)成本,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行放款改成這個(gè)。
2024-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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