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老師,你好,幫我看一下社保、工資我這么做對不對。交社保時候,借:管理費用-社保80,其他應(yīng)收款-社保30,貸:銀行存款110。計提當(dāng)月工資的時候,借:管理費用-工資1000,借:應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬1000,貸:其他應(yīng)收款-社保30,銀行存款970。

2022-09-28 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-28 14:15

你好,個人負(fù)擔(dān)的社保還有工資的內(nèi)幕有問題,但是你企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬,借管理費用社保80貸應(yīng)付職工薪酬社保80, 繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬社保80, 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保30貸銀行存款。

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快賬用戶9577 追問 2022-09-28 14:19

那計提工資的時候,應(yīng)付職工薪酬有問題嗎。個人承擔(dān)的社保部分,計提工資的時候是要做到管理管理費用-工資中去嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:19

你好,沒有問題的,就是在工資里面。

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快賬用戶9577 追問 2022-09-28 14:22

正常做賬就是發(fā)放的時候,再扣個人承擔(dān)的部分,對嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-28 14:25

對的,是的,是這么做的。

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你好,個人負(fù)擔(dān)的社保還有工資的內(nèi)幕有問題,但是你企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬,借管理費用社保80貸應(yīng)付職工薪酬社保80, 繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬社保80, 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保30貸銀行存款。
2022-09-28
同學(xué)你好,你的分錄正確。
2022-07-10
?你好;? ? 對的; 分錄就這樣走??
2022-06-07
你好,這個沒有問題的,正確的。
2024-10-17
你好 ; 你這個做的 分錄不對 。怎么 又是借方其他應(yīng)收款 又是貸方其他應(yīng)付款 ; 看我 寫的分錄去做 : 1.計提工資 借:管理費用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保和公積金(企業(yè)部分) 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交社保公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) - 公積金(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) - 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-14
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