可以的,可以這么做的。
請(qǐng)問老師,客戶給我們產(chǎn)品質(zhì)量扣款,客戶已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開具紅字銷售發(fā)票,我們家應(yīng)該怎么操作?沒開過這種紅字發(fā)票
如果我們要給客戶銷售折讓,商品之前已經(jīng)開過發(fā)票給客戶,現(xiàn)在折讓要開紅字發(fā)票,那開紅字發(fā)票時(shí)可以不填數(shù)量嗎
老師,我們銷售給客戶,沒有開發(fā)票,現(xiàn)在他退貨,我們是不是也不需要開紅字發(fā)票? 如果銷售給客戶的時(shí)候開了發(fā)票的,當(dāng)他退貨的時(shí)候,我們就要開紅字發(fā)票?
老師,我們之前抵扣的專票 現(xiàn)在發(fā)生退貨 已經(jīng)開具紅字信息表給客戶,那么是不是當(dāng)月客戶得給我們開具紅字發(fā)票過來?不能跨月開
我給我的客戶銷售折讓,我要按照折讓的部分給客戶開具紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。假設(shè)這個(gè)發(fā)票只是普通發(fā)票,那么客戶收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,他是怎么進(jìn)行賬務(wù)處理的?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊