你好; 那你去開(kāi)票系統(tǒng)去處理? 。? 看下之前你是不是開(kāi)了 專(zhuān)票出去過(guò)??
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶(hù)給我們產(chǎn)品質(zhì)量扣款,客戶(hù)已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,要求我們公司開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票,我們家應(yīng)該怎么操作?沒(méi)開(kāi)過(guò)這種紅字發(fā)票
老師,我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶(hù)開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開(kāi)紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶(hù)給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
客戶(hù)退回貨物,但我公司給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要給我公司開(kāi)退貨發(fā)票,是客戶(hù)直接開(kāi)出發(fā)票給我們,還是客戶(hù)申請(qǐng)紅字信息表申請(qǐng)紅字發(fā)票審核通過(guò)后,傳給我公司開(kāi)紅票
請(qǐng)問(wèn)老師,我司銷(xiāo)售給客戶(hù)產(chǎn)品開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,客戶(hù)已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶(hù)退貨,要求我們2月開(kāi)具紅字發(fā)票,這種情況我們銷(xiāo)售方如何開(kāi)具紅字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶(hù)給我們退產(chǎn)品,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)票我們認(rèn)證了,是哪方開(kāi)紅字信息表?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線(xiàn)上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
對(duì),扣款的產(chǎn)品當(dāng)初已經(jīng)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票了,現(xiàn)在又要把考核扣的款開(kāi)具紅字,
你好 ; 那你就去開(kāi)票系統(tǒng) 選擇? ?購(gòu)買(mǎi)方已勾選? ?操作開(kāi)? 紅字發(fā)票? ?