你好可以跨月開的
老師開給客戶的發(fā)票,客戶要退貨發(fā)票退回,但是這個專票已經(jīng)抵扣了,那開紅票的話,那個這個紅字發(fā)票信息表是由客戶申請,我們這邊開具負(fù)數(shù)專票嗎?
老師,我們之前抵扣的專票 現(xiàn)在發(fā)生退貨 已經(jīng)開具紅字信息表給客戶,那么是不是當(dāng)月客戶得給我們開具紅字發(fā)票過來?不能跨月開
老師 您好!銷售一批貨2月了,給客戶開具的增值稅專用發(fā)票客戶已認(rèn)證,我們需要給客戶開具紅字專用發(fā)票,還用開具紅字信息表嗎?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
客戶退回貨物,但我公司給客戶開的發(fā)票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要給我公司開退貨發(fā)票,是客戶直接開出發(fā)票給我們,還是客戶申請紅字信息表申請紅字發(fā)票審核通過后,傳給我公司開紅票
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
老師 昨天就是您 哈哈 好巧哦 那我就是等收到發(fā)票后再在發(fā)票當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
申報4月增值稅就先不用管這筆了是嗎?
四月份就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只要開了紅字信息表就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
就是可以先用紅字信息表做賬,等發(fā)票到了再把發(fā)票放進(jìn)去就行 是吧
可以的,可以這么做。
好的謝謝啦
不在同一個月也沒事是吧?
沒有關(guān)系的,可以的