你好在二月份報(bào)稅之前就可以了。
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要在勾選平臺(tái)、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在勾選平臺(tái)還要做其他操作嗎?
老師不抵扣的發(fā)票要怎樣操作,是勾選平臺(tái)上作不抵扣勾選還是勾選后作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月在平臺(tái)勾選認(rèn)證,勾選完以后,在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)那卻沒有顯示是什么情況呢
老師,一月份需要抵扣的發(fā)票,在勾選平臺(tái),勾選抵扣操作時(shí)間是要在一月完成,還是二月
老師好,我公司三月份的專票不想抵扣勾選,怎么操作,是不是在勾選抵扣平臺(tái)直接點(diǎn)擊提交
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
開發(fā)票,收款人開票人打印那會(huì),打到表橫線上了,怕嗎
你好,這種沒有影響的可以。