他備注的是收入嗎 那你做借款有風(fēng)險 稅務(wù)局查起來咋解釋
老師,老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的,很多錯誤對不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個應(yīng)收款,我給他說了這個是按照對公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個明顯就是走的私賬,只有掛個人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個情況該怎么處理?
老師,公司銀行開了一般戶,老板柜臺存了400元進(jìn)去,摘要是廢品收入 ,其實(shí)是往來款,但銀行說不能標(biāo)注往來款 我這做賬做往來款沒關(guān)系吧
老師咨詢您一下:我們公司有一個銀行入賬,4000萬,摘要是增資款,但是打過來的公司,不是章程里面的股東,我只能走往來。不能做實(shí)收資本對吧,這筆款該怎么處理不掛賬
老師,你好,我剛?cè)肼氁患疫\(yùn)輸公司做內(nèi)賬會計,一般納稅人。他們是合伙企業(yè),其中一個老板做出納,實(shí)際上這家公司有兩個賬號,一個公賬,一個私賬。之前的會計把出納的往來全部做成了其他應(yīng)付款,使得庫存現(xiàn)金出現(xiàn)了大量的紅字。我仔細(xì)翻看了她做的憑證,認(rèn)為是出納從私賬里轉(zhuǎn)錢到公賬里,讓這家公司的資金滾動起來。那么分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金。對不?但是我不知道摘要里寫什么?銀行回單里填了往來?對嗎?摘要該怎么填?
老板的公司對公戶轉(zhuǎn)了幾筆錢給了幾個公司,備注:往來款。。這幾個公司和我們是沒有合作的,其中一家是老板自己的。我這樣做的分錄可以嗎,摘要:公司往來款,借 其他應(yīng)收賬款-a公司,b公司,貸銀行
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項(xiàng)稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
好的老師 那要么我就開發(fā)票開給收廢品的個人吧
實(shí)際是這個業(yè)務(wù)的可以的
不能做借款咯 不能說銀行不能這么備注 或者說備注錯了
你好可以備注借款的
但現(xiàn)在已經(jīng)備注廢品收入 就不能做借款了吧
可以的 到時候插起來自己解釋就行
好的老師 你剛剛不是說有風(fēng)險
是啊 稅務(wù)局查起來不一致 這個不是風(fēng)險嗎 不一致了還沒有風(fēng)險 一個收入 一個借款 收入需要交稅的
你覺得怎么做賬比較好
實(shí)際是啥 做啥就可以 這個金額也不大
實(shí)際是往來款,為了在柜臺存錢到銀行賬戶啊
那就做往來 作借款。