借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預交增值稅。
老師:建筑項目預繳值稅:借:應交稅費一預繳增值稅,貸銀行存款。 計題時:借:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額,貸:應交稅費一預繳增值稅,對嗎
待認證轉進項后,就是剛才那個分錄,已經轉到進項 然后,你的銷項大于進項時處理 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值 貸 應交稅費未交增值稅 最后要結轉到未交增值 2.預繳時 借應交稅費預繳增值稅 貸銀行存款 最后提現(xiàn)預繳要少交稅 借應交稅費未交增值 貸應交稅費預繳增值稅 先預繳增值稅后,待認證跟應交增值稅如何轉化?
老師,預繳增值稅分錄,借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。 當月抵扣預繳的增值稅后,會計分錄怎么處理?
老師1月預繳的增值稅,我到2月才申報繳納的。請問我1月的賬里面要體現(xiàn)我預繳的增值稅,分錄應該怎么寫?借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增值稅-預繳增值稅,下個月繳納的時候 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸:銀行存款 是這樣做的嗎?
老師,異地預繳增值稅,在做會計分錄沖上月計提未交增值稅的時候。借,未交增值稅,貸預交增值稅。借預交增值稅,貸銀行存款嗎?
老師,24企業(yè)所得稅匯算清繳,未開票支出部分有55萬多,是怎么調?麻煩老師了
老師,有幾個員工2月的工資合計1萬多,已經做了個稅申報,由于公司沒錢,一直未發(fā)放?,F(xiàn)在接到老板的通知,以后這筆錢都不發(fā)放了,個稅申報系統(tǒng)我要去改申報嗎?還是只把已計提的這部分工資沖掉就行
登錄電子稅務局如何打印或者下載非數(shù)電發(fā)票?下載和點打印提示非數(shù)電發(fā)票不能下載或者打印
你好,老師,公司的工資表可以做不用簽字的不,我們公司就5個人,4個人都是公司老板的親戚。工資都是幾個月發(fā)一次。最后年底給全部結清。簽字這一塊都沒有人簽,工資表上不做簽字欄可以不
庫存商品結轉成本需要什么原始單據(jù)嗎
所得稅費用里分了當期所得稅費用和遞延所得稅費用,這兩個科目如何運用?比如2025.1月到2025.3月產生的企業(yè)所得稅,是用所得稅費用-當期所得稅費用嗎?
公司符合哪些條件可以注銷?
請問老師公積金漏交了一個月,然后這個月做補繳要補繳5000塊錢,但是我轉進去轉成5200了,現(xiàn)在也扣款了,只扣了5000,但是扣款的回單有5200我轉的記錄那現(xiàn)在差額200塊錢,我要怎么調帳呢?
老師,你好,咨詢,A公司和B公司,都是兩夫妻的公司,用B公司去銀行貸款得了39萬,借款29萬給A公司用,要寫借款合同嗎?不用付利息合理嗎?
代開發(fā)票違法文件有嗎
老師,這個分錄處理后,未交增值稅會有余額,請問未交增值稅怎么沖平?
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
老師,預繳增值稅分錄,借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。 當月抵扣預繳的增值稅后,會計分錄怎么處理? 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預交增值稅。 老師,這個分錄處理后,未交增值稅會有余額,請問未交增值稅怎么沖平?
老師,我想請問是預繳增值稅這塊業(yè)務的會計分錄處理。
上面給你寫 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅, 然后你有得問轉出未交增值稅又有余額啦是不是
對的對的。麻煩老師咯。
都寫了借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 這個不就是嗎 還有那個有余額
如:11月預繳增值稅(借:應交稅費,預交稅款 貸:銀行存款。) 11月抵掉預繳增值稅(借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費--預交增值稅。) 應交稅費--未交增值稅 借方會出現(xiàn)余額。 是不是我的分錄不對?
你好,你沒有做結轉的分錄,借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。加上這個還有余額嗎?你把我寫的那些都做上了嗎? 帶上金額截圖看下
老師?麻煩你看一下
銷項多少 進項多少
現(xiàn)在轉出未交增值稅還有余額
老師 麻煩你看一下哈
借應交稅費應交增值稅銷項350 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅350 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅120 貸應交稅費應交增值稅進項120 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,130 貸應交稅費,未交增值稅。130 借應交稅費未交增值稅130 貸應交稅費預交增值稅100 銀行存款30