你好 ;? ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)? ? ?是什么 。 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)你當(dāng)期是不是因?yàn)闆](méi)有收入導(dǎo)致?
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒(méi)有結(jié)賬也就是沒(méi)有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺(jué)點(diǎn)過(guò)結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸:庫(kù)存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本至本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我看之前會(huì)計(jì),不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,其他應(yīng)付款,我這12月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),報(bào)表顯示利潤(rùn)總額是付的,那我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本做,上面那個(gè)分錄是嗎?
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品,但是12月我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師,幫我看一下這個(gè)分錄 有誤嗎?我看有個(gè)會(huì)計(jì)做這個(gè)分錄,我總覺(jué)得不對(duì),分錄如下: 購(gòu)進(jìn)商品:借:庫(kù)存商品-某某商品100 貸:應(yīng)付賬款100 借:庫(kù)存商品100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)商品的成本對(duì)嗎?不應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)已銷售的成本嗎?怎么看這個(gè)分錄好像是表達(dá)購(gòu)進(jìn)商品,順便結(jié)轉(zhuǎn)購(gòu)進(jìn)的購(gòu)進(jìn)的成本?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
公司是保潔公司,做服務(wù)的,有收入,開(kāi)的發(fā)票是保潔費(fèi),我的意思要做那個(gè)分錄嗎?借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款
你好 ;? ? 是的。 也得做賬的; 你們正常當(dāng)期應(yīng)該有收入的 ;? ? 你沒(méi)有付款出去? ? 是付款什么業(yè)務(wù)的??