同學(xué)你好,少結(jié)轉(zhuǎn)的如果是你新加的二級科目,需要在設(shè)置那寫上本年利潤
老師我沒有碰過全盤賬,我想請教一下,現(xiàn)在做完十月份的賬,要最后結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,開的票主營收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤里面,這個我還看得懂,第三步,結(jié)轉(zhuǎn)損益時,借:本年利潤的時候那個金額比開票收入多或者少是什么意思?多了的時候也有所得稅,少了的時候也還是有所得稅,還有一個問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候貸方的所得稅是咋計(jì)算出來的,從分錄來看就是借方本年利潤與所有成本及損益科目的差額嗎
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師,早上好!請教以下問題:2020年8月我公司與學(xué)校達(dá)成飲水合作項(xiàng)目(簽訂10年合同,按學(xué)期收費(fèi)),給學(xué)校安裝凈水設(shè)備,在11月份安裝完成,并且收到學(xué)校轉(zhuǎn)來的90000元租賃使用費(fèi)。我做了以下會計(jì)分錄,請老師指正: 11月 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 借:銀行存款 90000 貸:應(yīng)收賬款 90000 使用速達(dá)賬套關(guān)聯(lián)使用,月末從進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)過來的成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 70000 貸:庫存商品 70000 月末自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類: 借:本年利潤 70000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 70000
您好,老師,咨詢一個問題,對于收入和費(fèi)用的期末結(jié)轉(zhuǎn),按照老師講課,是對收費(fèi)與費(fèi)用的凈額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。但是在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候,一般對收入的結(jié)轉(zhuǎn),比如收入類的賬戶,都是借:收入 貸:本年利潤;費(fèi)用類科目比如主營業(yè)務(wù)成本是:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本,那么如果損益類某一會計(jì)科科目下借貸兩個方向都有金額的,如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)和做分錄
老師,酒的銷售公司,一般納稅人,外賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做,首先購進(jìn)的酒,到月底會賣完,,采購多少賣多少,我不知道怎么算結(jié)轉(zhuǎn)成本,是用酒的不含稅單價(jià)??總的數(shù)量??消費(fèi)稅??3個附加稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,檸檬云軟件系統(tǒng),這個商品的結(jié)轉(zhuǎn)成本是需要我手動操作還是系統(tǒng)哪里可以自動結(jié)轉(zhuǎn)成本
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
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老師 當(dāng)月有收入 月末結(jié)轉(zhuǎn)做貸主營業(yè)務(wù)成本 借庫存商品 請問庫存商品金額怎么確定,按照購貨發(fā)票上不含增值稅價(jià)款嗎?如按發(fā)票單價(jià):74.336 56.637 74.336 這些不含增值稅的單價(jià)錄嗎
同學(xué)你好,根據(jù)產(chǎn)品三級賬出庫金額做主營業(yè)務(wù)成本
出庫單寫的是含稅價(jià)也
按不含稅金額出庫
去掉進(jìn)項(xiàng)稅是吧
老師 出庫單金額應(yīng)該打印 成本價(jià)吧
你理解的是正確的