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老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?

2022-04-24 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 09:54

你好,現(xiàn)在是發(fā)票收到嗎?

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快賬用戶2865 追問 2022-04-24 09:55

對的,現(xiàn)在收到了發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-04-24 10:02

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-24 10:02

第一個是紅沖暫估的成本,第二個是做發(fā)票的

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你好,現(xiàn)在是發(fā)票收到嗎?
2022-04-24
你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2022-01-20
你好 成本沒有差異不沖也行?
2023-02-08
您好。把之前的暫估全部沖銷。這一步會做分錄么
2021-10-12
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