你好銷售費(fèi)用、辦公費(fèi)。
你好老師,來我公司質(zhì)量體系認(rèn)證人員的車票走什么費(fèi)用
老師您好,我們公司在做質(zhì)量認(rèn)證,這個(gè)入什么費(fèi)用?。?/p>
老師您好,我們公司要做質(zhì)量管理體系認(rèn)證,來我們公司的來認(rèn)證的這些老師的住宿費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi),我們要做到什么費(fèi)用里?我們是在合同里有約定是我們公司承擔(dān)的。
老師您好,我們做那個(gè)質(zhì)量認(rèn)證體系的費(fèi)用,我可以計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里去嗎?
老師,公司做9001質(zhì)量認(rèn)證的費(fèi)用,做什么費(fèi)用
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
郭老師,我們這個(gè)質(zhì)量體系認(rèn)證,老師來回的機(jī)票,餐費(fèi)都是我公司承擔(dān)的,我們這個(gè)入什么費(fèi)用?
你好,做的招待費(fèi)里面的。
謝謝郭老師,郭老師我還想請(qǐng)教您一個(gè)問題,公司買的扳手,錘子,這些我入什么科目???
你好,這個(gè)是哪里使用的車間的嗎?如果是的話直接制造費(fèi)用,易耗品貸銀行存款。
這些買來就是維修公司的一些,辦公室家具啊,設(shè)備,這樣的事情
那就可以做到制造費(fèi)用里面的。
不是車間使用的
二級(jí)科目入什么?
你們單位主營是什么的?二級(jí)科目易耗品?
我們是做化學(xué)實(shí)驗(yàn)的
你好,這是研發(fā)的嗎?可以放到研發(fā)支出里面的。