你好;你要補入庫; 同時還需要做無票收入去結轉(zhuǎn)成本的 ; 你正常報稅是沒事的 ;如果你 現(xiàn)在是 偷漏稅沒有及時去報; 補稅? 會有 稅務局查賬
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因為公司初創(chuàng),一年中就兩個月有收入銷項,但因為買設備等,每個月都有進項,我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進項留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦?。?、抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)很多高速費發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報銷了我再勾選?3、高速費發(fā)票和火車票、機票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
請問老師,以前不懂,稅務局查到,有的進項沒有,開了銷項,這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私,這個分錄分別應該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進項發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項發(fā)票,這個跨年的應該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關的不可以抵扣的進項稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,這個分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師你好,請教一個問題。一般納稅人,主要銷售農(nóng)機,剛開始的時候銷售過履帶,后來因為賣給個人,不需要開票,就沒有開過票。2019年被稅務查出2017年之前的好多履帶進項票沒有入賬,現(xiàn)在履帶庫存虛多,而且沒有進項稅可以抵扣?,F(xiàn)在該怎么處理?
老師你好,昨天的問題沒有講清楚,再問一下。一般納稅人,主要銷售農(nóng)機,剛開始的時候銷售過履帶,后來因為賣給個人,不需要開票,就沒有開過票。2019年被稅務查出2017年之前的好多履帶專票進項票沒有入賬,被查之后入賬了,導致現(xiàn)在履帶庫存虛多,而且沒有進項稅可以抵扣(可能因為是2017年之前的專票沒有認證過,現(xiàn)在抵扣平臺也沒有這些進項稅)。現(xiàn)在只有庫存,沒有進項稅可以抵扣?,F(xiàn)在無票收入申報的話只能全額交稅?好多年沒有開履帶發(fā)票,現(xiàn)在無票銷售的話會引起稅務查賬嗎?
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進項發(fā)票沒有抵扣,進項大于銷項票,稅務來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進項這一部分,行不行
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
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現(xiàn)在賬上的庫存就是以前的,實際沒有那么多。還有現(xiàn)在沒有讓履帶廠再開進項票過來,也沒有其他進項票?,F(xiàn)在如果做無票銷售,就是補稅了是吧?那要不要補稅了?