您好,建議是計(jì)提的,謝謝
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場(chǎng)繳納了還需要計(jì)提嗎? 可是不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個(gè)分錄要怎么寫呢?
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了專票。這個(gè)月我是不是要做計(jì)提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報(bào)繳納的時(shí)候在做繳納分錄
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因?yàn)?5萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
開了專票增值稅149.9,可以不計(jì)提附加稅嗎?小規(guī)模印花稅按次繳納是什么意思?什么情況下需要繳納?
老師,我有3個(gè)問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時(shí),會(huì)計(jì)上的處理可以不計(jì)提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計(jì)提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費(fèi)用,而不入稅金及附加嗎?
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
借稅金及附加17.99 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅17.99 這樣計(jì)算對(duì)嗎?
您好,計(jì)算的不太正確的謝謝。 城建稅計(jì)算公式:城建稅=(增值稅%2B消費(fèi)稅)*7%
因票沒收到,需要暫估,是應(yīng)該暫估入庫(kù),暫估成本?還是直接一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估應(yīng)付款?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸暫估應(yīng)付款?
應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款
您好,是可以的,請(qǐng)問還有什么可以幫您呢?謝謝
小規(guī)模印花稅按次繳納,什么情況下繳納印花稅?
符合 印花稅標(biāo)準(zhǔn)就繳納