你好,九月份兒的時(shí)候計(jì)提附加稅就可以,增值稅不需要計(jì)提
老師您好,請(qǐng)教您。我司是小規(guī)模納稅人,我11月去稅局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,也繳納了相應(yīng)增值稅附加稅印花稅,那么我這些11月開(kāi)票當(dāng)日交了的稅費(fèi)還需要在10月份做稅金計(jì)提嗎
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開(kāi)票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納,這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開(kāi)了專票,要繳納增值稅,需要怎么寫(xiě)分錄,是先計(jì)提,然后到了季度申報(bào)繳納的時(shí)候在來(lái)做繳款分錄?
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)了專票。這個(gè)月我是不是要做計(jì)提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報(bào)繳納的時(shí)候在做繳納分錄
小規(guī)模納稅人,10月份繳納第三季度(7-9月份)的增值稅和附加稅。但是9月份沒(méi)有計(jì)提稅金。10月份怎么做賬做分錄?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè),貨賣出去了,但是供應(yīng)商的票沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),我這個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???
每個(gè)月記賬憑證有好幾百號(hào)。打印紙質(zhì)出來(lái)需要幾百頁(yè),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可否保存excel文檔的,不打印紙檔的?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,運(yùn)輸途中發(fā)生一件脫冷酸奶,報(bào)廢,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?如何做會(huì)計(jì)分錄
老師收到工程款要怎么做分錄
借銀行存款貸工程施工或者是預(yù)收賬款或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
我們這個(gè)月支付6月份農(nóng)民工工資,是一個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅,還是下個(gè)月。分錄應(yīng)該怎么做
你好,工資的再發(fā)下去的次月申報(bào),也就是下一個(gè)月申報(bào)。
我6月份沒(méi)有計(jì)提,六月的工資,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎
你好,可以這么做的。