同學你好 1.雖然是直接繳納的,在做賬時還是要先計提,然后接著做繳納的分錄。以體現(xiàn)應交稅費。 2.印花稅不用計提,直接做繳納的分錄。 3.印花稅是計入稅金及附加科目。
老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應交稅費,繳納的時候借:應交稅費貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
老師,附加稅需要計提嗎?我沒有計提,直接繳納的時候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計提,掛稅金及附加是嗎?
老師。繳納印花稅不用計提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費用啊
老師,我有3個問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
籌辦期的印花稅需要計入管理費用開辦費嗎?
籌建期間的可以計入