您好,看看這份發(fā)票在系統(tǒng)里面上報(bào)了嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅上報(bào)登錄時(shí)里面有數(shù)據(jù),這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)從開票系統(tǒng)中導(dǎo)入的嗎?跟我開票軟件上的金額對不上是怎么回事?
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我在申報(bào)平臺上錄入了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,錄完了跟我開票軟件里金額都相符,可是我報(bào)稅的時(shí)候,自動(dòng)導(dǎo)出來的銷項(xiàng)金額里卻沒有這張發(fā)票,是怎么回事呢
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,本月紅沖了上個(gè)月的兩張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,可是我在報(bào)增值稅額時(shí)候,表一上面系統(tǒng)自動(dòng)出來的銷項(xiàng)稅額沒有吧這兩張票額稅額減去,我要手動(dòng)填嗎老師,要填在哪里呢老師,
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
什么系統(tǒng)
因?yàn)槲覉?bào)完稅之后,清卡不成功,這才發(fā)現(xiàn)問題,發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票,沒有錄入
可是我當(dāng)時(shí)是明明錄入的了,我還特意核對了一下這張負(fù)數(shù)發(fā)票
在開票系統(tǒng),發(fā)票查詢中,看看這份發(fā)票的狀態(tài)
顯示已報(bào)送
那現(xiàn)在是在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表報(bào)不上那
不是報(bào)不上,是我所有的稅報(bào)完了之后,要清卡,可是清不了卡,然后我往回找原因,找到了申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅跟開票軟件上的銷項(xiàng)稅不符,導(dǎo)致沒辦法清卡,就是在申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票顯示未錄入,可導(dǎo)致不相符的。可是當(dāng)時(shí)我確實(shí)是已經(jīng)錄了這張發(fā)票了
那可能是錄入沒保存,再重新修改下
現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)完稅了,稅也扣了,那怎么辦,肯定是保存了的
需要更正申報(bào)。會上面的搜索處搜更正,選擇要更正的報(bào)表