你好,是自動導(dǎo)入的,對不上你可以改的
老師,你好,我小規(guī)模納稅人 ,季度報增值稅,數(shù)據(jù)是默認(rèn)的嗎,我開票軟件數(shù)據(jù)與申報表數(shù)據(jù)不一樣,差4623,請問怎么回事,該怎么查?謝謝!
老師,增值稅這里的數(shù)和我開票系統(tǒng)的對不上是怎么回事呢,其他地方也沒有數(shù)據(jù)啊
老師,小規(guī)模納稅人增值稅上報登錄時里面有數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)是自動從開票系統(tǒng)中導(dǎo)入的嗎?跟我開票軟件上的金額對不上是怎么回事?
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
老師,這種情況申報會不會有風(fēng)險,有些沒看明白,我是在稅盤上報匯總后,打開申報表,系統(tǒng)自動填入的數(shù)據(jù),為啥會有差額呢
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費進(jìn)項稅單位可以進(jìn)項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個項目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
哦好,那沒超過30萬銷售額,免稅這里是不是全額填寫
是的,沒超過在10欄填上不含稅金額
好的,謝謝老師
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝