借庫存商品貸預(yù)付賬款,這個貨物什么時間銷售的?
我們公司去年2月支付了一批購買種子的款,當(dāng)時沒有發(fā)票我做預(yù)付款,今年才收到去年8月份銷售方開的發(fā)票,應(yīng)該如何處理?謝謝老師
2020年預(yù)付了一筆貨款,購入庫存商品,當(dāng)年銷售方開具了發(fā)票,我公司一直沒入帳,今年才發(fā)現(xiàn)了紙質(zhì)發(fā)票,帳務(wù)如何處理?
老師,21年外購了一個庫存商品,當(dāng)時給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時有這個東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
我公司2022年3月預(yù)付了13萬,進(jìn)了貨品冷卻塔,同年11月對方開出發(fā)票。但之前種種原因,紙質(zhì)發(fā)票我公司現(xiàn)在沒有收到(換過很多會計),一直掛帳?,F(xiàn)在我接手之后,電子稅務(wù)局里面,看到其實(shí)這張發(fā)票當(dāng)時是開出來過的,那我怎么入賬。如果按照當(dāng)時發(fā)票進(jìn)來,是要入庫存商品的,那現(xiàn)在沒收到紙質(zhì)的發(fā)票,還隔這么多年,怎么入賬
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對我們申報的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財務(wù)要別人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊商標(biāo)怎么注冊呢
請問,增值稅附加稅怎么計算,一般納稅人,小微企業(yè)
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2020年購買的庫存商品,當(dāng)時收到商品了,也收到了紙質(zhì)發(fā)票,但是前面會計一直未入帳,現(xiàn)在2022年了如何入帳呢?
正常做庫存商品就可以的,借庫存商品貸預(yù)付賬款。
那就是說即使現(xiàn)在2022年了也能入庫存商品對嗎?
對的是的可以的可以正常做。