你好,直接調(diào)減沖回今年的成本,去年的所得稅不動(dòng),
去年發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
跨年紅沖去年已入賬的成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么樣,去年的所得稅要調(diào)整嗎?
2021年已入賬的成本發(fā)票800萬(wàn)元,在2022年8月發(fā)票需紅沖,這樣會(huì)影響去年的企業(yè)所得稅,是在本期8月份做調(diào)整增加收入,還是需特殊處理補(bǔ)繳去年的所得稅
跨年紅沖發(fā)票是沖本月銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,要調(diào)整上年會(huì)計(jì)報(bào)表嗎,匯繳清算企業(yè)所得稅按今年紅沖發(fā)票銷售后填報(bào)? 謝
購(gòu)銷雙方去年發(fā)生一筆交易,交易當(dāng)年雙方已交款,開(kāi)票(普票),入賬??缒陼r(shí)所得稅已匯算清繳。因發(fā)生銷貨部分退回,需沖紅去年發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),入賬發(fā)票,是全額沖紅,還是部分沖紅?購(gòu)買方需不需要去所在地稅填寫相關(guān)證明,銷售方和購(gòu)買方?jīng)_紅分錄怎么做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
就去年的所得稅不用調(diào)增了,是吧?
是的,學(xué)員是這樣的
然后會(huì)計(jì)分錄只要跟去年相反的就行,是吧
然后會(huì)計(jì)分錄只要跟去年相反的就行,是吧
然后會(huì)計(jì)分錄只要跟去年相反的就行
是的,是這樣的,學(xué)員
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快,學(xué)員