同學你好 這個可以在本年調(diào)整的
去年發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?
老師好!21年12月份付款,對方開的普通發(fā)票6萬,我在這個月發(fā)生退貨,但12月份6萬的成本已結(jié)轉(zhuǎn),想問老師現(xiàn)在退貨了會影響去年的企業(yè)所得稅嗎?需要去調(diào)整去年的匯算清繳報表嗎?
2021年已入賬的成本發(fā)票800萬元,在2022年8月發(fā)票需紅沖,這樣會影響去年的企業(yè)所得稅,是在本期8月份做調(diào)整增加收入,還是需特殊處理補繳去年的所得稅
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
匯算清繳招待費只有結(jié)轉(zhuǎn)了才需要做調(diào)整吧
老師好,我們是房產(chǎn)公司,這個合同可以用嗎?
送鞋包給個人需要申報個稅嗎?
請問一下 ,擔保費用能不能進做進項抵扣
老師,我們是一般納稅人,電廠加工后廢棄的不要的樹枝碎末,我們免費拉回來,請問成本怎么計量?還有我們再銷售的話是發(fā)票稅率及大類是多少?
企業(yè)所得稅匯算清繳,我調(diào)增的滯納金,要繳稅,然后去哪里繳納呀
分公司單獨核算,如果利潤總額是虧損的,匯算清應(yīng)補退稅所得稅不用填吧,我試了一下如果填負數(shù),顯示退稅
老師,這個公司經(jīng)營范圍包含:業(yè)務(wù)培訓(不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓);組織文化藝術(shù)交流活動;會議及展覽服務(wù);幼兒園外托管服務(wù);中小學生校外托管服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓活動);攝影擴印服務(wù);軟件開發(fā);廣告制作;市場營銷策劃;文具用品零售;企業(yè)管理咨詢;以自有資金從事投資活動;教育教學檢測和評價活動;招生輔助服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老板您好,現(xiàn)在要開教育機構(gòu)培訓費開什么發(fā)票內(nèi)容
請問小規(guī)模公司注冊需要哪些材料
老師你好,在本年調(diào)整增加收入,繳納本年的企業(yè)所得稅是嘛
同學你好 對的 是這樣的哦
好的,謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝