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去年發(fā)票開錯稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開票,做今年收入的話,所得稅會重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報表,還是怎的處理?

2021-10-10 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-10 22:33

你好 你先沖紅再重開,不會重復(fù)的,不用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整當期收入即可

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快賬用戶6301 追問 2021-10-10 22:37

之前的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)不用管,直接沖銷當期收入?之前收入科目明細的話,現(xiàn)在沖銷,收入明細科目為負數(shù)有影響嗎?而且當期無收入,調(diào)整后為負數(shù)有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 07:13

你成本收入都這期調(diào)整就行,負數(shù)沒有影響

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你好 你先沖紅再重開,不會重復(fù)的,不用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整當期收入即可
2021-10-10
同學(xué)你好 這個不會 沖紅就行了
2021-10-11
你好,這種情況是需要去修改企業(yè)所得稅匯算清繳和相應(yīng)財務(wù)報表的
2023-07-25
你好,同學(xué)。不合理,這種相當于重復(fù)納稅了。
2022-06-30
補交的是企業(yè)所得稅吧
2022-06-11
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