就是你應(yīng)補(bǔ)退稅的金額要為正數(shù),不能填負(fù)數(shù)
申報(bào)表主表第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)為-2854. 99元。請(qǐng)確認(rèn)“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列第20欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”是否大于等于主表21欄。
申報(bào)表主表第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)為-270.00元。請(qǐng)確認(rèn)“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列第20欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”是否大于等于主表21欄。
? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思?我是哪里填錯(cuò)了嗎?
當(dāng)“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)】的本期數(shù)<-1時(shí),本期應(yīng)補(bǔ)退稅額(退)稅額應(yīng)該大于等于0是什么意思
老師報(bào)稅出現(xiàn) 第19欄【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)】“本期免稅額”應(yīng)大于等于第9欄*0.03,且小于等于第9欄*0.05是什么情況
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?