你好 檢查 主表20欄和21欄金額是不否正確。
申報(bào)表主表第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)為-2854. 99元。請(qǐng)確認(rèn)“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第20欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”是否大于等于主表21欄。
申報(bào)表主表第22欄“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)為-270.00元。請(qǐng)確認(rèn)“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第20欄“應(yīng)納稅額合計(jì)”是否大于等于主表21欄。
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)的時(shí)候一直顯示,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
老師報(bào)稅出現(xiàn) 第19欄【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】“本期免稅額”應(yīng)大于等于第9欄*0.03,且小于等于第9欄*0.05是什么情況
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))第8欄的不含稅銷售額和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)不一致怎么辦
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下