你好! 稅負率應該是10/100=10%(按扣除前的金額計算稅負率)
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應收,貸,主營業(yè)務收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
建筑勞務公司的增值稅稅負率控制在多少呢,然后,我們加計抵扣10%的政策的時候,我們要怎么去算這個銷售額占全部銷售售額的比重超過50%的怎么去算呢,就是我們主要銷售量就是勞務費占全部公司的勞務收入的50%的嗎能舉個例子嗎
小規(guī)模納稅人提供勞務派遣服務,可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》的有關規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。請問老師,簡易計稅服務費部分稅率1%,請問工資、社保稅率是多少呢?
老師勞務派遣公司的稅負率計算,也是按照差額算稅負率么?比如開票金額100扣除工資社保50,收入是50,實際繳納稅額10,就用10÷50這樣計算稅負率對嗎?
請問老師:對于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實際怎么計算:“年應納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計處應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個例,我應納稅所得額是147萬,員工10人,我應交多少企業(yè)所得稅?計算過程是怎樣的?
老師,我們買車的時候,對方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請問如果確認發(fā)票,防止對方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點應該怎么做?比如想看一下是否有浪費情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長到什么時間段,謝謝!
老師您好,請問個人給公司代開發(fā)票后,稅務局要求個人匯算,自己怎么操作?
老師:報年度企業(yè)所得稅時,成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報第4季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,2024年我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎?我們公司這個可能沒辦法稅前扣除,對方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報表怎么填寫呢?
訴訟費、執(zhí)行費、受理費公告費需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費怎么算,有公式嗎
企業(yè)進項票和企業(yè)庫存商品有什么關聯(lián)?進項票里的商品明細 和庫存商品不應該是相等的嗎?
一般綜合稅負率是2.5%左右么
你好!對的,你的理解很對
老師是不是不管差額征稅還是全額記稅,稅負率都是這個數(shù)么?
是的,你的理解很對
好的謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝