你好!這個(gè)比例是分類銷售的,比如你們勞務(wù)公司,你們也賣建筑材料,過去三個(gè)月內(nèi),你們勞務(wù)金額500萬,銷售建材的銷售額是100萬,那么勞務(wù)占比就是500/(500%2B100)=83.33%
我們企業(yè)享受技術(shù)服務(wù),增值稅加計(jì)抵減10%政策。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占全部銷售額的50%才可以享受加計(jì)抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務(wù),導(dǎo)致2020技術(shù)服務(wù)的占比是42%,請問7月報(bào)稅還可以享受加計(jì)抵減政策嗎?技術(shù)服務(wù)和全部銷售額的占比,是按去年的計(jì)算,還是按今年的。不太懂這個(gè)占比的銷售額是怎么計(jì)算。
建筑勞務(wù)公司的增值稅稅負(fù)率控制在多少呢,然后,我們加計(jì)抵扣10%的政策的時(shí)候,我們要怎么去算這個(gè)銷售額占全部銷售售額的比重超過50%的怎么去算呢,就是我們主要銷售量就是勞務(wù)費(fèi)占全部公司的勞務(wù)收入的50%的嗎能舉個(gè)例子嗎
我們是一家勞務(wù)公司 ,主營業(yè)務(wù)就是代開勞務(wù)發(fā)票。銷售發(fā)票名稱建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)。增值稅按3%簡易征收。勞務(wù)成本就是給工人代發(fā)的這部分工資,比例占銷售收入的98%?,F(xiàn)在想要咨詢的問題,印花稅應(yīng)該怎么交?具體要交哪幾個(gè)稅目?
我們是批發(fā)與零售行業(yè),還做勞務(wù)清包工,然后23年之前存在了留抵稅額,24年開始都是清包工簡易計(jì)稅,沒有批發(fā)與銷售建筑材料,我現(xiàn)在想把之前的留抵退稅申請,可以申請嗎?那個(gè)占比百分比怎么填寫呢?增值稅銷售額那天填寫2022年5月至24年4月的批發(fā)零售銷售額,同期全部銷售額填寫包含簡易計(jì)稅的銷售額?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
我們是勞務(wù)是25萬,總銷售收入開票是58萬的情況下,再去年材料開票的進(jìn)項(xiàng)的情況來確定占比的嗎
你好!那你們的占比就沒有超過25%了,這個(gè)是按照不含稅的銷售額去計(jì)算占比的,跟進(jìn)項(xiàng)其實(shí)沒有多大關(guān)系。