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老師,您好,我們單位部分2021的銷售單在2022年開票,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅報(bào)稅額同主營業(yè)務(wù)收入不一致,這樣操作可以嗎

2022-01-16 07:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 07:08

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2022-01-16
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-03-27
開了發(fā)票增值稅的收入是必須申報(bào)的,至于是否滿足所得稅收入的條件,得另外判斷
2021-12-31
您好 這個(gè)差額可以直接在本年度資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表調(diào)未分配利潤期末數(shù)
2021-02-19
你好,學(xué)員,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個(gè)科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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