同學你好 這個可以的
年末了,我們好多項目甲方要求開了發(fā)票,領導說有些可以不做收入,這樣賬上的主營業(yè)務收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報表銷項金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,您好,我們單位部分2021的銷售單在2022年開票,我是不是得做以前年度損益調整,這樣就會導致增值稅報稅額同主營業(yè)務收入不一致,這樣操作可以嗎
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,我們單位在21年12月確認了一筆900萬的收入,增值稅做了無票申報,22年業(yè)務沒促成,在12月又做了無票的負數(shù),稅務系統(tǒng)跳出來異常,讓寫說明,這個是要做到以前年度損益調整嗎,做以前年度損益調整影響增值稅這塊嗎
您好,老師,我們存在跨年發(fā)票的,做以前年度損益調整可以嗎?那這樣統(tǒng)計的財務狀況表營業(yè)收入與實際銷售額就不是1.13的關系了,統(tǒng)計就甩掉了跨年發(fā)票這部分,那么我們應怎樣報合適?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結轉嗎?結轉到哪里?
請問:非同一控制企業(yè)合并,合并時按權益法調整長期股權投資合并掉了,次年,把購買長投賣了,賣長投賬面價值按最初入賬價值計算,不按合并時調整長期股權投資金額計算對嗎
老師就是谷物加工為什么會有研究費用,,,其實我們是沒有的,,老板非得要我的財務報表上面有研究費用,老師這個怎么弄
老師好,小規(guī)模的稅務資質從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?