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老師,我們單位在21年12月確認(rèn)了一筆900萬(wàn)的收入,增值稅做了無(wú)票申報(bào),22年業(yè)務(wù)沒促成,在12月又做了無(wú)票的負(fù)數(shù),稅務(wù)系統(tǒng)跳出來(lái)異常,讓寫說明,這個(gè)是要做到以前年度損益調(diào)整嗎,做以前年度損益調(diào)整影響增值稅這塊嗎

2023-05-05 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 15:12

同學(xué)你好 這個(gè)不影響增值稅

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快賬用戶9086 追問 2023-05-05 15:21

但是增值稅前面的未稅金額會(huì)不會(huì)影響

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:30

同學(xué)你好 之前沒交增值稅那現(xiàn)在影響的

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同學(xué)你好 這個(gè)不影響增值稅
2023-05-05
你好,學(xué)員,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個(gè)科目是用在其他用途上的
2023-04-09
你好對(duì)的 是這么做的
2023-04-11
關(guān)于無(wú)票收入的處理,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無(wú)票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無(wú)票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤(rùn)表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來(lái)準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤(rùn)表,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無(wú)票收入的影響。
2024-04-18
2023年三月份給他交貨的話,你的成本發(fā)票就能到吧,能到的話你紅沖之前的,然后再做發(fā)票,再用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,有發(fā)票了可以抵扣企業(yè)所得稅的。
2023-01-05
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