你好,凈利潤填寫你利潤表的凈利潤就可以。
老師,我們公司利潤總額30萬,但是用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后,納稅調(diào)整后所得為-16萬。應(yīng)納稅所得額為0,不需要交企業(yè)所得稅。那現(xiàn)在讓填凈利潤是多少,怎么填
老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產(chǎn)70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計算嗎
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表,是修改加計扣除項,那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計扣除這一欄
老師去年企業(yè)是盈利,要交企業(yè)所得稅3000,我也計提了可是享受了固定資產(chǎn)500萬一次性扣除政策就不用交,但是資產(chǎn)表有應(yīng)交稅費(fèi)有3000,利潤表所得稅費(fèi)用也有3000,是不是我不應(yīng)該計提企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅匯算清繳填表要填那3000嗎?
老師您好,還是想咨詢一下固定資產(chǎn)一次性扣除的問題 假如是一般納稅人。員工100人。資產(chǎn)總額不超過5,000萬。年應(yīng)納稅所得額320萬(現(xiàn)有的條件不符合小微政策了)按照所得稅25%繳納所得稅320*25%=80萬 假如還是上述條件。采購了一項固定資產(chǎn)30萬。殘值3萬,進(jìn)行一次性抵扣。(折舊年限為9年,每年3萬) 這樣職工100人年資產(chǎn)總額還是不超過5,000萬,讓納稅所得額320萬,減掉27萬293萬。這種情況下就屬于小微政策了,他用293萬×5%=14.65萬的所得稅 然后每年進(jìn)行納稅調(diào)增,請問這個企業(yè)按屬于小微政策是不是屬于享受國家的小微企業(yè)優(yōu)惠了。固定資產(chǎn)27萬,應(yīng)納的所得稅。假如每年都是符合小微政策??偨凰枚愊聛?.35萬,和不屬于小微之前的80萬省了很多稅款對嗎
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項暫
老師可以講一下中間那個3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請問老師一人獨資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
用了固定資產(chǎn)一次性扣除的政策后,最終虧損的,或者說調(diào)整后的納稅所得為-16萬,可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)嗎
你好,可以的,可以的,可以的。