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老師,你好,請問下,我公司在計(jì)提企業(yè)所得稅時,今年的利潤總額比喻是7萬,去年虧損是2萬,那我今年在計(jì)提所得稅時,是按7萬計(jì)提還是按7-2萬去計(jì)提,如果我按7萬計(jì)提,我交企業(yè)所得稅時就對不上了

2022-01-16 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 17:57

你好,學(xué)員,是按7-2萬去計(jì)提,,學(xué)員

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快賬用戶6343 追問 2022-01-16 17:58

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-16 17:59

不客氣,祝你周末愉快,學(xué)員

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你好,學(xué)員,是按7-2萬去計(jì)提,,學(xué)員
2022-01-16
您好,同學(xué),賬務(wù)處理和匯算清繳無關(guān)的,正常計(jì)提呢,匯算清繳報(bào)表時會彌補(bǔ)虧損的。
2023-12-27
你好,學(xué)員,所得稅計(jì)提金額=(29-14)*25%
2022-01-07
你好!按照彌補(bǔ)以前年度虧損后的數(shù)額計(jì)提企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額=14+2-15=1
2022-06-16
累計(jì)虧損30萬,這個是去年的累計(jì)虧損嗎?
2021-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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