你好,學(xué)員,是按7-2萬去計(jì)提,,學(xué)員
老師,問一下我上個季度所得稅利潤總額是7萬,但是彌補(bǔ)了去年的最后一比虧損6萬多,就沒有繳納所得稅,那我這個季度的所得稅這7萬還是累計(jì)在上面嗎
老師 我們本年利潤是200萬,計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備30萬,在計(jì)提企業(yè)所得稅的時候按照200萬計(jì)提還是230萬計(jì)提???
老師,你好,請問下,我公司在計(jì)提企業(yè)所得稅時,今年的利潤總額比喻是7萬,去年虧損是2萬,那我今年在計(jì)提所得稅時,是按7萬計(jì)提還是按7-2萬去計(jì)提,如果我按7萬計(jì)提,我交企業(yè)所得稅時就對不上了
老師你好!請問2021年計(jì)提企業(yè)所得稅時多計(jì)提了7萬元,多計(jì)提了附加稅885元我是否可以通過:以前年度損益調(diào)賬科目調(diào)整呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 7萬 -地方教育附加
老師您好!,請問下小規(guī)模去年盈利已交所得稅,今天第一季度虧損2萬多,笫二季度盈利7千多還要計(jì)提所得稅嗎?是用7千多彌補(bǔ)2萬多虧損嗎
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
好的謝謝
不客氣,祝你周末愉快,學(xué)員