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稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎

2022-01-26 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-26 10:54

對的 是需要抵扣的時候填寫

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快賬用戶4195 追問 2022-01-26 10:55

那報表填寫進去發(fā)生額280元,如果沒有抵扣,會在期末余額里面,也沒有實際抵扣呀

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快賬用戶4195 追問 2022-01-26 10:57

到底怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-26 11:00

你填寫了發(fā)生額,沒有填寫實際抵扣金額,這個第二個分錄不用做。

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齊紅老師 解答 2022-01-26 11:00

抵扣的時候再做這個分錄。

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快賬用戶4195 追問 2022-01-26 11:20

這個280元可以算在進項稅額里面,進行加計抵減金額的計算不

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齊紅老師 解答 2022-01-26 11:23

你好不可以的,這個屬于減免稅款。

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對的同學(xué)你的理解是正確的
2022-01-26
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2022-01-26
對的 是需要抵扣的時候填寫
2022-01-26
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅80;貸:管理費用280 不是紅字 要是記紅字要寫在借方?
2021-02-24
您好 3.借:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅款280 其他分錄正確的
2021-04-12
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