你好,沒有期初的話兩個方式,第一就是不管之前的,按現(xiàn)在發(fā)生的算第一筆業(yè)務,第二管之前的,最好有借款合同,這樣有個依據(jù),然后掛借款,借方只能計入費用或者成本
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時,也沒有給會計說過,會計不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務處理,后期還款做,借其他應付款,貸銀行存款。關鍵之前沒有掛賬,之前怎么補做會計分錄
公司的前法人,在2020年3月把他的股權以0元轉讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數(shù)據(jù),應該怎么賬務處理,前法人投進來的數(shù)據(jù) 其他應付款的科目余額呢?
裝修設計工程有限公司,21年9月份開始做的內賬會計,公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務,歸還21年5月個人的借款,我不知道該怎么辦,應該怎么做賬?本來是計入其他應付款的吧,但是之前的賬務沒有數(shù)據(jù),這個我該怎么辦
老師好!我們公司是請外面財務公司做賬的,年前我們就沒有內賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會計軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財務公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
我在2021年10月的時候預付了6個月的房租,當時做賬是借:管理費用 房租 3100 應付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
老師,員工因工傷住院20天,住院期間工資按什么標準發(fā)放?
老師,開票品名*勞務*門窗加工費 需要申報勞務報酬所得嗎
請問, 差旅費的分錄怎么寫?
我們工地買的小工具,比如炮槍,加長鉆頭 這些都是入哪些科目
老師,您好,我補交去年的企業(yè)所得稅,我做的分錄是這樣的:借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:以前年度損益調整 貸 :應交稅費---應交企業(yè)所得稅 。補交的金額,過賬后,為什么在提取法定盈余公積金里了呢?
老師您好,平常去菜市場買菜給員工做工作餐沒有發(fā)票,如何入賬呢?
跨省的有形動產(chǎn)租賃需要開外徑證嗎?是否需要預交稅款
公司委托船廠建造船舶時,讓一家公司的人員過來驗船,給驗船人員買的機票,可以計入在建工程—差旅費嗎,能資本化嗎
5月31日是端午節(jié),6 月1日算不算工資?6月2日上班算不算2倍工資?
母子公司之間資金往來,相關的稅收法條
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老板說不管之前的,
但是這個借方應該計入什么科目啊
就是把每個月的期末余額對上就好
我9月初登的賬,我把8月末的余額做成了其他應付款,然后每個月的期末余額就和銀行存款對得上
那只能一直掛著其他應付款
那最后怎么辦呢
怎么沖呀
因為不管之前的賬務了,所以只能是一直掛著,想沖抵的話,只能把這筆錢計入費用或者成本來處理
那我現(xiàn)在只能先掛著,最后不行就計入費用或者成本?
嗯是的,只能這樣,先留著吧
可以一直一直掛著嗎
可以呀,這個老板也知道是咋回事
好的 老師 這個老板說他想知道每個工程項目的毛利率是多少?這個我應該怎么算
你好,這個基本的邏輯就是收入-成本,成本的話你大致分下,類別,分別統(tǒng)計金額就可以
收入-成本,然后除以收入就是毛利嗎
收入減去成本是毛利,毛利除以收入是毛利率
老師,我們?yōu)榱藳_成本,以個人名義開了材料款發(fā)票進來,這筆賬應該怎么做
沖成本?買的東西沒有發(fā)票?找別的發(fā)票來抵的?
很久之前的好多業(yè)務沒有票 所以開了票來沖
只能按照手里的發(fā)票內容入賬沖抵之前的
那這個材料款應該計入什么科目???
一共開了材料款34萬元
然后已用銀行存款轉了20000元過去
這個要根據(jù)業(yè)務本身來做,這個材料都用了?還是這個項目結束了?計入在建吧