你好是用。您好,適用于一般納稅人的。

老師你好!我們是一般納稅人!今天申報(bào)增值稅的時(shí)候!忘記計(jì)提加計(jì)抵減額的填報(bào)了!下個(gè)月補(bǔ)可以嗎?
老師好我們公司是一般納稅人 6月和7月份增值稅附加稅應(yīng)該減半征收,但是我們申報(bào)和繳納的時(shí)候都沒有減半,現(xiàn)在要申請退稅,還要更正申報(bào)報(bào)表,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師你好我們是一般納稅人,本月需要交納增值稅,在申報(bào)附加稅的時(shí)候出現(xiàn)減免這個(gè)代碼,這個(gè)適用于我們一般納稅人嗎
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)一個(gè)期初未繳稅額,這個(gè)是什么意思?這個(gè)需要怎么處理呢?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計(jì)科目是什么?


是這個(gè),是系統(tǒng)自動彈出來的
是因?yàn)槭裁礈p免呢
月收入。月收入不超過十萬,減免兩個(gè)附加稅。
是適用一般納稅人嗎,我之前看到說只適用于小規(guī)模
用于一般納稅人適用于一般納稅。用于一般納稅人適用于一般納稅人。